你好,操作是可以操作,只是本身不太规范。

我们有个兼职销售人员,不给发工资,但是年底给销售提成,他每个月产生的差旅费可以正常计入到差旅费吗?还有火车票可以记进项税吗
老师,员工参加党的培训发生的差旅费,核算计入党费中,而非党组织工作经费,请问火车票进项税可以抵扣吗
老师,员工现在报销2024年12月份的纸质火车票,可以正常记在25年的差旅费中吗?可以计算抵扣进项税吗?
请问老师,我公司是劳务派遣公司,劳务外包的员工拿火车票、机票、客运票可以在我公司报销吗?如果可以报销的话,这些火车票、机票、客运票可以计算抵扣进项吗?因为得是公司的员工拿着注明旅客信息的车票才可以计算抵扣进项,但劳务外包人员算是我公司的员工吗?
老师,员工火车票、机票是24年的,现在25年还可以抵扣进项吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,那我记在25年差旅费中,但是不抵扣进项税了,这样可以吧
你好,可以的,操作没问题的。