你好对的 30拦体现 正常的25栏是你期初应该缴纳没有交的,然后30栏不要填写,这样的话,它两个就有一个差额。你后期交了之后,25和30填写一样的。
老师请教下,公司前期预缴了增值税,预缴的时候是小规模,现在是一般纳税人了,7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的,然后去大厅抵减了增值税,也抵了一部分附加税,还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费,现在8月申报7月的税,报表显示我们有未交的增值税和附加税,就是6月份的,这个应该怎么处理呢
上个月有未交的增值税,我这个月在申报当月增值税之前已经交了,但是显示的是已缴款未入库,我在申报当月增值税的时候有个期末未缴的税额,我现在是要重新申报一遍吗?
老师,公司9月份产生增值税,10月份申报时没钱交,欠税。在11月8号申报了10月份的申报表没有产生增值税,9月份的欠税在11月10号补缴了,是不是要在10月份的申报表里的“本期应补税额”34栏那里把这个补缴税款填上?我忘记填了,现在11月的申报表里出现了这个问题,我要怎么解决?
老师,我们是商用楼栋的物业公司,之前会计报增值税都是根据1月至11月所有要交的所有增值税减去已交增值税等于11月要交的增值税,我报12月增值税是不是也要这样?还是根据我开票的金额加公账收款未开票的金额来报增值税呢?之前会计申报的增值税填的数据除了进账税额,其他数据都对不上账
老师,申报增值税时本期应补(退)税额里的数据就是这个月申报上个月开的发票和未开票金额应交的税费吧。那公司之前有欠税然后有补交过的,之前没交完的增值税会在现在申报增值税表的体现吗?
有时候交一点,欠了好多,那我每次申报增值税时,本期应补(退)税额生成的数据就是申报上个月增值税就对了吧
这个对的是这么做的。
30栏体现的是欠的税款吗?
正常交了税款,在30栏里面填写,没有交的话就不填写。 就是30和25栏的差额,是你前期应该支付没有支付的税款。
那我之前一直没有填写过这30行,是不是每月都报错了?我得从哪查起?
对的是的,有错误。完税证明和你的增值税申报表核对
老师,你看下这个是公司车10000元转给个人,报增值税时就这样?
你符合简易计税的要求吗?是的话可以。然后减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。
应纳税减征额有1%数据,那提示的感叹号不管它直接申报了吧
我之前报错的,没有在30刚填数据,我这个月来不及找了,这个月先申报增值税,以后懂哪里错再填30行也是可以的吗?
你好,减免明细表填写了吗?什么原因出现感叹号?
我之前报错的,没有在30刚填数据,我这个月来不及找了,这个月先申报增值税,以后懂哪里错再填30行也是可以的吗?
可以的,可以这么做的。
公司欠了好多增值税,是要在最后一个月里25行和30行之间的差额就是应该要交的税额吗?
是的对的是的对的。
但是我看到33行和34行之和都不是从开始到现在欠的税额
33包含着这个月的和以前月份的, 34只是这个月份的
老师,33行包含是一个年度的?还是几个年度和在一起的数据呢?我查了从2021年到2025年都欠很多增值税8万8了。但是2025年1月申报12月增值税报表的第33才2200,34行18000。我应该怎么填正确的数据?
你好,当年的以前月份和本月份的不包含以前年度的