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老师,申报增值税时本期应补(退)税额里的数据就是这个月申报上个月开的发票和未开票金额应交的税费吧。那公司之前有欠税然后有补交过的,之前没交完的增值税会在现在申报增值税表的体现吗?

2025-02-20 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-20 10:42

你好对的 30拦体现 正常的25栏是你期初应该缴纳没有交的,然后30栏不要填写,这样的话,它两个就有一个差额。你后期交了之后,25和30填写一样的。

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快账用户6218 追问 2025-02-20 10:51

有时候交一点,欠了好多,那我每次申报增值税时,本期应补(退)税额生成的数据就是申报上个月增值税就对了吧

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齐红老师 解答 2025-02-20 10:53

这个对的是这么做的。

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快账用户6218 追问 2025-02-20 10:53

30栏体现的是欠的税款吗?

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齐红老师 解答 2025-02-20 10:54

正常交了税款,在30栏里面填写,没有交的话就不填写。 就是30和25栏的差额,是你前期应该支付没有支付的税款。

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快账用户6218 追问 2025-02-20 10:56

那我之前一直没有填写过这30行,是不是每月都报错了?我得从哪查起?

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齐红老师 解答 2025-02-20 10:58

对的是的,有错误。完税证明和你的增值税申报表核对

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快账用户6218 追问 2025-02-20 11:12

老师,你看下这个是公司车10000元转给个人,报增值税时就这样?

老师,你看下这个是公司车10000元转给个人,报增值税时就这样?
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齐红老师 解答 2025-02-20 11:13

你符合简易计税的要求吗?是的话可以。然后减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。

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快账用户6218 追问 2025-02-20 11:18

应纳税减征额有1%数据,那提示的感叹号不管它直接申报了吧

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快账用户6218 追问 2025-02-20 11:19

我之前报错的,没有在30刚填数据,我这个月来不及找了,这个月先申报增值税,以后懂哪里错再填30行也是可以的吗?

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齐红老师 解答 2025-02-20 11:19

你好,减免明细表填写了吗?什么原因出现感叹号?

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快账用户6218 追问 2025-02-20 11:21

我之前报错的,没有在30刚填数据,我这个月来不及找了,这个月先申报增值税,以后懂哪里错再填30行也是可以的吗?

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齐红老师 解答 2025-02-20 11:21

可以的,可以这么做的。

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快账用户6218 追问 2025-02-20 11:25

公司欠了好多增值税,是要在最后一个月里25行和30行之间的差额就是应该要交的税额吗?

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齐红老师 解答 2025-02-20 11:25

是的对的是的对的。

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快账用户6218 追问 2025-02-20 11:26

但是我看到33行和34行之和都不是从开始到现在欠的税额

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齐红老师 解答 2025-02-20 11:27

33包含着这个月的和以前月份的, 34只是这个月份的

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快账用户6218 追问 2025-02-20 11:40

老师,33行包含是一个年度的?还是几个年度和在一起的数据呢?我查了从2021年到2025年都欠很多增值税8万8了。但是2025年1月申报12月增值税报表的第33才2200,34行18000。我应该怎么填正确的数据?

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齐红老师 解答 2025-02-20 12:13

你好,当年的以前月份和本月份的不包含以前年度的

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你好对的 30拦体现 正常的25栏是你期初应该缴纳没有交的,然后30栏不要填写,这样的话,它两个就有一个差额。你后期交了之后,25和30填写一样的。
2025-02-20
您好 本期缴纳上期应纳税额栏次不可以填写吗
2023-12-06
你好!是的,附加税零申报就可以
2021-04-16
你好,不用的,30栏和25栏填写一样的金额就可以的。
2023-02-10
你好,这个不是多交的,是税务局统计用的
2021-04-01
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