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上个月有未交的增值税,我这个月在申报当月增值税之前已经交了,但是显示的是已缴款未入库,我在申报当月增值税的时候有个期末未缴的税额,我现在是要重新申报一遍吗?

上个月有未交的增值税,我这个月在申报当月增值税之前已经交了,但是显示的是已缴款未入库,我在申报当月增值税的时候有个期末未缴的税额,我现在是要重新申报一遍吗?
2023-02-10 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-10 11:49

你好,不用的,30栏和25栏填写一样的金额就可以的。

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快账用户7813 追问 2023-02-10 11:54

那我会多交吗?

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齐红老师 解答 2023-02-10 11:54

好,这个不影响交税的。

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快账用户7813 追问 2023-02-10 11:55

我25栏有金额30栏我没有填 这样可以吗?因为我这个月已经扣我款了

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齐红老师 解答 2023-02-10 11:57

你好,你现在填写上去,填写一样的金额就可以的。这个不影响你交税的。

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快账用户7813 追问 2023-02-10 12:00

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-10 12:04

不用客气,工作愉快。

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你好,不用的,30栏和25栏填写一样的金额就可以的。
2023-02-10
您好 本期缴纳上期应纳税额栏次还要填写
2022-06-06
同学您好,是上期应交,默认视同本期已交可手动更改的
2023-01-06
你好,预缴的是建筑异地的吗?如果是的话,你应该在附表四。本期发生额实际抵扣金额 还有主表28栏里面填写
2022-05-16
1.登录电子税务局,进入“申报表填写”界面,找到“增值税一般纳税人申报表”(或类似的表单),并找到相应的月份。 2.在申报表的“本期应纳税额减征额”一栏中,填写多交的3000元。 3.在“本期应纳税额减征额加应纳税额”一栏中,将多交的3000元加上原本的应纳税额(如果原本没有应纳税额,这一栏应填写3000元)。 4.在“本期应补(退)税额”一栏中,填写实际应补交的税额(如果原本没有应纳税额,这一栏应填写5000元)。 5.点击“保存”并提交申报表。
2023-10-18
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