1.登录电子税务局,进入“申报表填写”界面,找到“增值税一般纳税人申报表”(或类似的表单),并找到相应的月份。 2.在申报表的“本期应纳税额减征额”一栏中,填写多交的3000元。 3.在“本期应纳税额减征额加应纳税额”一栏中,将多交的3000元加上原本的应纳税额(如果原本没有应纳税额,这一栏应填写3000元)。 4.在“本期应补(退)税额”一栏中,填写实际应补交的税额(如果原本没有应纳税额,这一栏应填写5000元)。 5.点击“保存”并提交申报表。
上个月有未交的增值税,我这个月在申报当月增值税之前已经交了,但是显示的是已缴款未入库,我在申报当月增值税的时候有个期末未缴的税额,我现在是要重新申报一遍吗?
老师还有个问题,就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元,余额表里多了,申报表少了,这个280是3月份缴纳的税控盘费,现在怎么调平呀,而且当时申报表上也申报了减免税了,但是主表里的应纳税额减征额没有填
老师我们以前的增值税申报错误,调整后存在多交增值税,多交3000现在这个月我需要交5000可以抵扣这个3000吗,我看申报表上期末未缴税额是2000,但是本期应补税额是5000,是我少填了啥吗
增值税申报表 期末未缴税额79357.51 ,本期应补(退)税额622979.93元。老师我看不懂了。那我们这个要交的是多少啊
增值税申报表 期末未缴税额79357.51 ,本期应补(退)税额622979.93元。老师我看不懂了。那我们这个要交的是多少啊
小规模需要每月做账还是季度做账
自己公司的银行流水备注往来款怎么做账,是支出,对方是我老板名字
记账公司把会计科目我觉得弄错了,改过来之后,期初余额不平,他把公户转私户的钱计入其他应付,有两笔预收和应收改了一下,个体户,想问一下是直接按照他的写,后修正一下还是直接给改过来,但是期初不平不知道怎么弄
建筑行业,买空调能一次性记成本吗
老师您好,应收账款的抹零怎么记账啊
老师,企业返聘退休人员不用交社保了,可不可以给交住房公积金?
老师社保是必须要从员工自己账户扣钱吗?老板说他给我交社保,意思是不用从我工资账户扣。到手多少就是多少。这样有风险吗?这是为什么这样做呢
老师 是只有换出资产注意公允价值和账面价值的差点吗?
老师,公司注销时,未分配利润,所有者权益可以调整嘛?怎么处理
老师早上好,请问在建中的厂房,其土地的摊销要计入在建工程是吗
您说得这一栏不能手动填写
哪一栏不能手动填写
我们是一般纳税人,您说得应纳税额减征额那一栏填不上数字
没有自动出来数字吗
付,没有哦
更正申报的时候之前交的填写在预缴栏了吗
没有,那把这个多交的这个填到预交拦就行了是吗
同学你好 你之前申报的需要在你更正申报的时候填写在预缴栏
税务局那边给改的,一直都是期初未交税额是负数的
那你这个金额是对的吗