同学,你好 你这边调整科目
老师,资产负债表,应收应付,预收预付我都是根据他们明细科目去填列的,但是其他应收和其他应付我是按照一级科目的期末余额去填列的,这样有没有错?
老师,当月凭证里没有预付账款的科目数,代账公司做的科目余额表预付账款数也是0,但他出的资产负债表里就有预付账款的借方和贷方数,应付账款的数也不对,流动资产合计和流动负债合计数的差就是应付账款和预付账款相减的数,她说是往来重分类
老师,我公司是小规模纳税人,代账公司6月将科目余额表发给我,我输入后发现对方只有将应收应付预收预付进行了重分类,但是其他应收和应付没有,我输入进去其他应收和应付跟她之前的资产负债表金额就对不起了,这种该怎么调整
资产类科目应收账款预付账款其他应收账款贷方有余额调整科目对应的科目是什么。 负债类预收账款应付账款其他应付账款借方有余额调整分录对应科目是什么
老师,我的资产负债表不平,我看代账给我的报表有预收账款和预付账款,但是我在明细账里没有数据,科目余额表也没有,代账说是自动生成的,应收应付的数目没有错,但是我的科目余额表没有预收和预付,我该怎么核对呢?
就是只要出现反科目的明细都要调整吗
同学,你好 不是必须,你可以按照企业要求来调整