4500 是一般纳税人什么时间买来的?

公司名下有一辆汽车,这车是二手的,公司当初买的时候取得二手车交易发票,是通过二手车交易平台过户的。现在公司要把这辆车出售给别人,这个人是个人,请问这个业务,站在公司的角度,涉及什么税种?
老师,公司销售使用过的二手车,现由二手车平台开具了发票。公司在申报增值税时是填简易征税-未开具发票那一栏吗?因为未抵扣过,销项税额是按照销售价格/1.0.*0.02的填写吗
老师请问一下,我们是一般纳人,以前购了一台车,也抵扣了,现在这台账已经卖了,是二手平台开具的二手车发票,请问一下这个增值税是也是要按13%来交吗
公司是一般纳税人,24年12月将名下自用的小轿车通过二手车平台卖给了个人,有二手会销售统一发票,那公司申报增值税时,卖车的的金额和税额会在申报系统自动代入吗
我公司卖了一辆二手,二手车是买的个人的,前期未抵扣进项。现在通过二手车平台买了4500元,二手车平台通过平台开票1000元。请问我报税是按哪个金额申报增值税?税率是多少?
请问想做跨境电商9610模式,必须是综试区的企业是吗?需要满足哪些要求?比如物流、单证、采购发票等等,山东哪些口岸可以报关这种模式?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,您睡了吗
老师,想问一下:我们公司代对方公司加工洗砂,收加工费,同时老板又帮对方公司销售砂石,像这种老板带对方公司销售砂石,是不是不需要做库存呢?(董孝彬老师)
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
说错了,是卖了4500元,收到卖车款4500元
买车时间是2022-11-7
公司是一般纳税人,买的车是买的个人的
是一般计税的13%的增值税税率。
买来的时候未抵扣进项,不是按那个3%,减按2%增收吗?
那个平台开的1000元的销项是开的免税的。我申报增值税,是有税率的。这个怎么填写申报表
你好,人家那个是政策不允许抵扣 你们是政策允许抵扣但是你取得的发票不合格,没有抵扣不是吗? 13%销售货物里面第五列填写4500÷1.13
为啥我这销售发票显示免税?
我销项开具的发票显示我这免税
二手机动车发票,这个是过户的,不是你交税的。你看下这个开票人都不是你单位开出来的, 是没有税率的。它不等于免税。
我销售按4500填写的话 我电子税务局的销售额跟我申报的销售额不等了,没有关系吗?
没关系的忽略提交就可以的。
好的,谢谢了
不用客气,工作愉快。
一般纳税人销售自用二手车的税率 如果车辆在之前已经抵扣过进项税,销售时应按照13%的税率计算增值税。 如果车辆在之前未抵扣过进项税,则有以下几种情况:1.2013年8月1日之后购进的车辆,适用一般计税方法,税率为13%。 2.2013年8月1日之前购进的车辆,或者用于不得抵扣且没有抵扣进项税的车辆,可以按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税。
我们不能按没有抵扣进项第二条吗?或者用于不得抵扣且没有抵扣进项税的车辆,可以按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税。
不能 第二个这个是政策不允许抵扣,他是简易计税或是免税对应的进项
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。