4500 是一般纳税人什么时间买来的?

老师,我们是汽车4s店,现在有台试驾车作为二手车卖了,这个卖二手车的整个账务分录怎么做?交的增值税是按多少税率计提,之前买车时进项税已抵扣
公司名下有一辆汽车,这车是二手的,公司当初买的时候取得二手车交易发票,是通过二手车交易平台过户的。现在公司要把这辆车出售给别人,这个人是个人,请问这个业务,站在公司的角度,涉及什么税种?
老师,公司销售使用过的二手车,现由二手车平台开具了发票。公司在申报增值税时是填简易征税-未开具发票那一栏吗?因为未抵扣过,销项税额是按照销售价格/1.0.*0.02的填写吗
老师请问一下,我们是一般纳人,以前购了一台车,也抵扣了,现在这台账已经卖了,是二手平台开具的二手车发票,请问一下这个增值税是也是要按13%来交吗
公司是一般纳税人,24年12月将名下自用的小轿车通过二手车平台卖给了个人,有二手会销售统一发票,那公司申报增值税时,卖车的的金额和税额会在申报系统自动代入吗
公司的员工想跟公司借钱,公司不想收取利息,最多可以借给员工多少钱不用交税?
固定成本中的长期借款利息在息税前利润时要不要扣除
员工每月工资4800固定的(没有什么附加扣除的),年底想给员工发奖金20000,这个奖金单独计算交个人所得税,还是跟工资合并交划算些???怎样算个税
老师,我想问一下,在晋e行里面开票 ,开的高速公路通行费电子发票,抬头改了税号填错了票已经开出来了,如何修改呢开的普票?
老师,您好。我想向您咨询一个问题。我有一个代账客户,他有一张取得的成本发票,已经被开票方冲红了。可是我在发票查询里面,只看到被冲红的蓝字发票,没有看到对应的红字发票。我可以在电子税务局里面,下载到红字发票吗?
小规模生成一般纳税人是当月生效还是次月生效?
老师,公司5月份买了一台电脑,我给记入管理费用,办公费了,现在改正的话,我要怎么做账务处理?
老师,公司成本费用发票不够,怎么办
老师用报关单去配单的时候,为什么输入报关单单号查询找不到对应的报关单,采用报关单导入的模式电子口岸卡要一直插在电脑上吗
有个工人不能提供自己的卡 用家人的卡发工资 这种咋出账 报成他家人的个税么
说错了,是卖了4500元,收到卖车款4500元
买车时间是2022-11-7
公司是一般纳税人,买的车是买的个人的
是一般计税的13%的增值税税率。
买来的时候未抵扣进项,不是按那个3%,减按2%增收吗?
那个平台开的1000元的销项是开的免税的。我申报增值税,是有税率的。这个怎么填写申报表
你好,人家那个是政策不允许抵扣 你们是政策允许抵扣但是你取得的发票不合格,没有抵扣不是吗? 13%销售货物里面第五列填写4500÷1.13
为啥我这销售发票显示免税?
我销项开具的发票显示我这免税
二手机动车发票,这个是过户的,不是你交税的。你看下这个开票人都不是你单位开出来的, 是没有税率的。它不等于免税。
我销售按4500填写的话 我电子税务局的销售额跟我申报的销售额不等了,没有关系吗?
没关系的忽略提交就可以的。
好的,谢谢了
不用客气,工作愉快。
一般纳税人销售自用二手车的税率 如果车辆在之前已经抵扣过进项税,销售时应按照13%的税率计算增值税。 如果车辆在之前未抵扣过进项税,则有以下几种情况:1.2013年8月1日之后购进的车辆,适用一般计税方法,税率为13%。 2.2013年8月1日之前购进的车辆,或者用于不得抵扣且没有抵扣进项税的车辆,可以按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税。
我们不能按没有抵扣进项第二条吗?或者用于不得抵扣且没有抵扣进项税的车辆,可以按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税。
不能 第二个这个是政策不允许抵扣,他是简易计税或是免税对应的进项
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。