4500 是一般纳税人什么时间买来的?
老师,我们是汽车4s店,现在有台试驾车作为二手车卖了,这个卖二手车的整个账务分录怎么做?交的增值税是按多少税率计提,之前买车时进项税已抵扣
公司名下有一辆汽车,这车是二手的,公司当初买的时候取得二手车交易发票,是通过二手车交易平台过户的。现在公司要把这辆车出售给别人,这个人是个人,请问这个业务,站在公司的角度,涉及什么税种?
老师,公司销售使用过的二手车,现由二手车平台开具了发票。公司在申报增值税时是填简易征税-未开具发票那一栏吗?因为未抵扣过,销项税额是按照销售价格/1.0.*0.02的填写吗
老师请问一下,我们是一般纳人,以前购了一台车,也抵扣了,现在这台账已经卖了,是二手平台开具的二手车发票,请问一下这个增值税是也是要按13%来交吗
公司是一般纳税人,24年12月将名下自用的小轿车通过二手车平台卖给了个人,有二手会销售统一发票,那公司申报增值税时,卖车的的金额和税额会在申报系统自动代入吗
老师,公司购入汽车配件的液压元件怎么做会计分录,金额1450
老师,招待买的烟和酒进项能抵扣吗,谢谢老师
工厂发电用的发电机按多少年折旧?残值率多少?原值为3.5万!
郭老师,买的二手车,很便宜,才几千块钱,开了二手车发票,要怎么做,做什么科目
老板要开300万的票,有合同就可以给他开是吗
老师,厂子里买的太阳能电池残值一般按多少做
老师你好,国家返还的稳岗返还费,录入做在营业外收入吗
老师下午好!请教一下,我们有一家客人既是我们厂商也是我们客人。因为经常有客诉问题,后续她们只会是我们厂商,不在是客人,但因后续不合作,前期因客诉问题导致需要扣款,但是又不合作,后面没有应收账款可以抵扣。请问可不可以在我们的应付账款上增加?为什么?谢谢!
老师,请问这个发票额度还有这个小数点的么
老师,高企申报里面的销售收入代表的是什么收入?跟主营业务收入不一样?
说错了,是卖了4500元,收到卖车款4500元
买车时间是2022-11-7
公司是一般纳税人,买的车是买的个人的
是一般计税的13%的增值税税率。
买来的时候未抵扣进项,不是按那个3%,减按2%增收吗?
那个平台开的1000元的销项是开的免税的。我申报增值税,是有税率的。这个怎么填写申报表
你好,人家那个是政策不允许抵扣 你们是政策允许抵扣但是你取得的发票不合格,没有抵扣不是吗? 13%销售货物里面第五列填写4500÷1.13
为啥我这销售发票显示免税?
我销项开具的发票显示我这免税
二手机动车发票,这个是过户的,不是你交税的。你看下这个开票人都不是你单位开出来的, 是没有税率的。它不等于免税。
我销售按4500填写的话 我电子税务局的销售额跟我申报的销售额不等了,没有关系吗?
没关系的忽略提交就可以的。
好的,谢谢了
不用客气,工作愉快。
一般纳税人销售自用二手车的税率 如果车辆在之前已经抵扣过进项税,销售时应按照13%的税率计算增值税。 如果车辆在之前未抵扣过进项税,则有以下几种情况:1.2013年8月1日之后购进的车辆,适用一般计税方法,税率为13%。 2.2013年8月1日之前购进的车辆,或者用于不得抵扣且没有抵扣进项税的车辆,可以按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税。
我们不能按没有抵扣进项第二条吗?或者用于不得抵扣且没有抵扣进项税的车辆,可以按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税。
不能 第二个这个是政策不允许抵扣,他是简易计税或是免税对应的进项
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。