你好,小规模是没办法退税的。这个免不了。
你好老师,我司是一般纳税人商贸公司,开具13个点的货物发票的,因为我们给供应商代理货物,需要支付给我们代理费,需要我们开具6个点的服务费发票,我们开具服务发票,那么可以抵扣我们13个点的进项成本票吗?
请问 我们外币账户收到客户钱,这个货本来是要出口的,需要开票,但是客户突然说不出口了,转内销,但是我们的供应商开票过来了,这个需要怎么操作?
就是出口退税备案后就是开具发票吗?就是我们是买别人的货然后出给我们的客户,另外我们供应商还没有把发票开给我们。这样要怎么操作呢
有不含税货款5680元,要开票,供应商要我们给10个点的税金,然后开13%的增值税发票给我们。给10个点的税金,实际开票金额应该是5680*1.1=6248元。可是供应商却要求我们付5680/0.9=6311元的货款给他们。请问这个0.9是怎么算出来的?
老师,我们外贸公司的话,比如供应商给我们开发票的有些产品我们要退税,有些不退,或者不是同一个供应商给开的发票,我们走了同一个柜子出口了,出口的也不一定是别人开发票的全部产品,这样的话怎么操作啊
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
那我们是一般纳税人的公司的话,就可以退税嘛?出口退税怎么操作啊?
你好,可以的,可以申请退税,但是你得要有这个营业范围,然后去报关,收汇才能够退税的。
一般纳税人出口退税,是退销项税,还是进项税?还是退销项减去进项的税啊???
你好,这个是退的进项税额。