你好,他上面拿过来的发票上面有个人信息吗?
老师 员工的过路费发票,我给他认证到7月的税款所属期了,但是我八月份才把这款报销转账给员工,那我在做7月份账的时候,怎么做账 要不要设置其他应付款 分录怎么做
公司1月份支付了一笔商标代理费,当月收到了发票,当时做的分录是 借:应付账款 贷:银行存款。现在收到通知商标没有过,发票还没有入账,应该怎么做分录呢
费用报销:假如公司10月份初把9月份需要报销的发票整理好后,可以签报销单给老板了,老板会在10月10号打9月份的报销单。那些银行单要11月份的时候再导出10月份的对账单才能做账报销了员工的9月份的报销款吧,想问下这个流程中,涉及到的分录:10月份需要做哪些分录:1、录入9月份费用发票,但是支付怎么做,支付是10月银行单才能看到阿
老师,您好!5月份的月初,员工出差从公司基本户转给他1万元作为差旅费,当时做的是,借:其他应收款——员工某某1万,贷:银行存款1万,5月底员工出差回来报销发票只有0.3万,想问一下该怎么写分录呢?
1月的差旅费(发票不分某位员工的),在2月银行存款支付给员工,支付的时候才会显示付给谁多少钱,但是在1月份做账时不知道,1月份收到差旅费发票应该怎么做呢
2025-05-1311:23发布29次浏览齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1311:25第一种是确认收入时扣手续费,能体现净额及对利润影响,但往来款记录不直观。第二种先全额确认,收款时确认费用,可清晰反映交易全貌和往来款,但收入与费用确认时间有脱节。可依企业关注重点和会计政策选择。老师就是选择第二种先按没有扣除费用手续费确认收入,就是收入和费用脱节,因为抖音平台收入26号以后的账月初才到账,所以就特别麻烦,所以我是不是可以选择第一种,直接接其他应收款950借财务费用50贷主营业务收入1000这样是不是比较好,做银行账的时候也可以直接按银行实际到账冲减
怎么更正,上一属期按照6万扣除累计减除费用
报个税,显示上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从一月属期开始更正
老师,比如抖音平台的收入1000手续费50我是做(借其他应收款950借财务费用手续费50贷主营业务收入1000等收款直接做银行存款950.贷其他应收款950),还是先做借其他应收款抖音1000贷主营业务收入1000等收款的时候再做借财务费用50借银行存款950贷其他应收款1000按那个做合适
老师,一般纳税人收到一张专票:广告发布费,请问广告发布费计入哪个会计科目的二级明细?
老师,平台的收入,我可以按扣除佣金实际到账的金额确认收入吗
老师,一般纳税人收到一张专票:广告发布费,可以认证抵扣吗?广告发布费计入哪个会计科目的二级明细?
劳务报酬不能取得对方的发票该如何处理
请教物业企业代收代付水费简易征收表三数据怎么填?本期价税合计额是本期收入,本期发生额是本期支出数,本期实际抵扣是什么数呢?比如本期收入100本期支出80怎么填这个表?如图
老师,专利属于股东投入
公司信息
你好,那就挂着个人或是员工两个字儿。
之前做账:先借法人现金,又用现金支付的,现在如果想把现金改成其他应付款——员工,应该怎么补做分录
补做时摘要怎么写
借其他应付款员工 贷库存现金, 借库存现金 借管理费用负数 借管理费用 贷其他应付款员工。