借:管理费用—交通费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款 8月份 借:其他应付款 贷:银行存款
老师 员工的过路费发票,我给他认证到7月的税款所属期了,但是我八月份才把这款报销转账给员工,那我在做7月份账的时候,怎么做账 要不要设置其他应付款 分录怎么做
老师,我单位有一员工6月30号离职,我现在做账7月10号发工资,发的是6月份的工资吗?怎么做分录? 我7月10号交社保交的是7月份的社保,其它应收款-养老 没有离职员工的,这样的话交社保分录的其他应收款金额和发工资中其它应收款金额不对等,不知道怎么做了 我7月30号计提的工资是计提的7月份工资金额对吗?
老师,我们年底员工报销,在月底前审核完了,但是付款要在1月份,在12月份要预提这部分费用,因为他们报销的有专票,那我做分录的时候应该怎么录呢
老师,早上好。1月份我们的客户给我们对私转了7万,我当时做的借银行存款7贷应收账款7,2月份我们对私给他们转过去了,借应收账款7贷银行存款7,她对公给我们转了7万,我给他们开了票,内账外账都是我在做,我内账怎么做这笔分录啊,
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
A老板的公司C直接付钱给电脑商帮新公司B买电脑并说这钱是投给B的,合理但得看具体情况:如果真是当投资,公司C得走正规程序比如让B公司股东同意并做工商增资或记资本公积,同时B公司收到钱后要记实收资本或资本公积,买电脑时记固定资产和银行存款,这样账和税没问题;,1、两个公司都是A老板的,只是刚注册B公司,没有开始盈利,就由C公司先付,算投资,不增资,怎么写分录?2、对方开票是开给C公司(付款的)还是开给B?
10月的企业所得税申报,新增加项目应付职工薪酬的两项,都应该如何填报
2025年10月增值税申报,七月至九月未开销项发票,九月收到两张进项发票,10月申报时,这两张进项发票是全部做勾选认证还是不进行勾选认证,哪个更稳妥
老师,开了3个体户,每个都绑定电商店铺,a个体是工厂,BC个体是销售,BC个体都是销售a工厂货物,3个体户都是同一个法人,那那BC个体成本票可以跟a个体要吗?
试用期可以不交保险吗
深水油田的的优惠是多少
经营所得A表第一季已产生经营收入但第二季度没有收入也没有支出申报的时候经营收入是第一季度累计的不能更改这就意味着要缴税可第二季度都没有收入和支出怎么申报呢
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗?
老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?