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老师您好,有家公司在2024年时,做了分录借:银行存款10万,贷:营业外收入 10万。然后,在后面又去补计提:借:其他应收款-A公司,贷:营业外收入 这样看等于多做了一笔营业外收入,那今年要怎么调整,还是返回2024年去冲掉这笔计提呢

2025-02-25 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-25 09:35

你好,你返回去结账修改的话,你申报给税务局的财务报表和所得税申报表能修改吗?能修改的话,可以啊,可以删除反结账修改删除它然后再重新结账。

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快账用户2814 追问 2025-02-25 09:42

如果在今年调整呢,要怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-02-25 09:44

借,利润分配,未分配利润,贷,其他应收款。

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齐红老师 解答 2025-02-25 09:45

汇算清缴,纳税调减。

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你好,你返回去结账修改的话,你申报给税务局的财务报表和所得税申报表能修改吗?能修改的话,可以啊,可以删除反结账修改删除它然后再重新结账。
2025-02-25
你好,借:以前年度损益 贷:专项应付款 然后借:利润分配~未分配利润, 贷:以前年度损益
2021-01-06
汇算清缴的时候,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额在这里面填写就可以了,其他的都不需要动。
2023-03-08
首先,进行红字冲销,冲销之前错误的记账凭证: 借:银行存款 500,000(红字) 贷:其他应付款 500,000(红字) 然后,编制调整凭证,将收到的投资款转为营业外收入,并把 50 万调为长期债权: 借:其他应付款 500,000 贷:营业外收入 500,000 同时,确认长期债权(假设长期债权科目为“长期应收款”): 借:长期应收款 500,000 贷:其他应付款 500,000
2024-07-29
同学你好 那你直接原分录负数红冲 2.你是什么会计准则
2021-05-07
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