借,管理费用 贷,银行存款 借,银行存款, 贷管理费用
老师,我们给别人开票,但是这个税费是对方打到我们账户我们交的,这笔钱怎么入账账务处理怎么做,另外还有一个点的管理的对方打入到我公司,但是这个钱合同约定是给老板的,但是对方不打个人,打对公我们有收到这笔钱但是这笔钱要还给老板,这边怎么做账务处理把钱还给老板要什么守约,这样做有什么税务风险的
老师,您好,我想问下,就是对方打到我公司过账61091,我们收一个税点6100,接着我们这笔钱现金54991打回给他。本来做分录应该是借:其他应付款61091 贷:库存现金54991 营业外收入 6100~。但是现在就是这次打进来的钱我不知道哪里找,接着我们内账,我现在库存现金又把这笔钱返回去了,那这笔返回的钱我计入哪里
老师,我想问下,就是我们内账,现在情况是这样,就是我们让对方供应商帮我们开票,我们想开10000元的票。借,其他应付款,贷银行存款, 接着我们在私账,他把钱返给我们,我们只用了一个点的税。是不是借库存现金,9900 营业外支出100.贷其他应付款10000
老师,打扰了,我想问下,我们公司的贷款,贷款用途是支付绿化费,放贷下来直接进了对方公司账户,对方公司给我们开了往来款的收据,一礼拜之内,对方公司把钱转到我公司账上了,这个会计处理可以做往来款处理么
我们老板个人借款给别的老板,这个老板把钱打到我们公户了,这个钱一部分还款给我们老板了,一部分付了货款,请问怎么做账。这个钱是这样的,对方要从银行贷款,相当于从我们这里转一下,这个事情。这个钱并没有实质性的业务往来
个体工商户改查账征收后,成本票没有怎么报?如果现在补,还能补以前年度的发票(开票时间是现在)的吗?如果不补,税局会强制事后核定吗,会核定多少。
长投不能转化成债券么
老师,我们是建筑企业,税务让补2023年到现在的预收账款增值税(一个月一个月的补),我不明白,预收账款都是滚动着往后走的,并且每个月都在结转收入,也缴了增值税,按税务说的会不会重复缴税呢?
老师,我想问一下,2221.05这个代码之前财务设置科目是应交税费-教育附加,按理说不是应交税费-教育费附加 区别是他把二级科目写的字 和顺序颠倒了,这能行吗?
@董老师你好,提问的
持有待售的丧失控制权的是整体划分成持有待售 也就是持有待售资产-长期股权投资 这个科目以账面金额列报么?
出租人什么时候出租房屋划分为投资性房地产,什么时候又用应收融资租赁款,这做题有时候不知道用哪个科目
这道题为什么要乘(1-10%)?为啥不能直接乘10?
老师好,企业买回来原材料,开始只有明细表,没有发票,比如3月份买回来水泥 100吨,4月份买回来150,5月份买回来50,5月份开票180吨,这种情况,我每个月应该怎么入账
持有待售,立即可出售,出售极可能发生、一年内; 签合同时,先把原资产折旧提了,然后在转入持有待售是不是? 如果没有签合同,减值了就直接计提持有待售资产减值损失对么?
银行流水没这笔钱。 他们的差额是这个税费。 发票的金额是从对公账户走的,返回来的钱是打回个卡,差额部分的这个费用
借管理费用,贷银行存款,这个是你支付出去的, 他退给个人。借其他应收款,贷管理费用。