你好,放什么去,是取得进项发票计入哪个科目核算的意思?

老师 我们公司是做人事档案数字化加工 对方给我们开的研发和技术服务 档案技术服务 请问老师 这个借方分录是什么呢
老师您好,我们公司是做催化剂研发的,签订了技术许可合同,账没有形成无形资产,都是费用化的,现在开票出去要开无形资产下面的技术许可,有没有问题?
老师,请问一下,我们是贸易公司,采购进来了商品,我们跟客户签的是技术服务费,开发票的时候只开技术服务费会有什么问题不
请问,我们的主营业务里有技术服务费,我们开出去发票是不是做主营业务收入呢?别公司开给我们的技术服务费,我们进哪个科目呢?谢谢
老师,请问一下我们是某某小规模的科技有限公司,有坭兴陶的范围,我们开坭兴陶出去,收到泥巴淘泥的发票,是直接做借主营业务成本 贷应付账款。还是走一遍库存商品再结转成本吖
老师好,问下单位股东是港澳的,工商年报里面债权债务情况,有一项对境外投资者的债权合计,这个怎么填写
根据您的申报情况,“个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符”{个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符(2025-01-01-2025-12-31[差额:33828.30])},请您及时自查更正。如已更正或已确认申报无误,请忽略该提醒。温馨提示:申报后可以通过电子税务局申报自检结果查询模块自行校验,降低因申报错误造成的涉税风险。这个要怎么处理弄
老师我们给b公司打款 b公司又打给c这是什么业务 我该怎么做账 又说什么三方协议 我不懂
2025出口关单申报免税,怎么填写增值税报表?
老师好,报销需要附付款截图吗?谢谢
老师,我看23年8月到现在一致有笔借方的长期待摊费用-餐卡挂账着,请问这如何处理
农民合作社,开了14万的发票(谷物,早稻),汇算清缴可以免所得税么?怎么填免税表?
老师,本月我已经做完凭证。比如:借:管理费用 10000 借:应交税费-应交增值税-进项税1300 贷:银行存款11300。后面发现发票抬头错了,让相关人员更换发票,下月入正确进项税。那么本月我应该怎么把错误的进项税转出呢?
外聘专家评审,发生的评审费怎样入账,主要是每人1000元,没发票
客户对公户有几千万,想一下子提400万到个人账户使用,需要怎么走这笔资金安全点
是的,放管理费用服务费,还是直接主营业务成本哦?库存商品我们又不是卖这个啊
你好,这个技术开发费,是为了取得收入对应发生的成本支出吗?
不知道。做坭兴陶的,卖坭兴陶的。要买技术做的嘛,我问问老板吧。
你好,需要知道技术开发费的具体发生情况,才可以判断是不是计入成本的