您好,是的,不用管的,系统带出的信息是基于企业税务系统中的记录自动生成的。如果证书编号一致,这通常意味着系统识别到了同一份高新技术企业证书,而发证时间的差异可能是由于系统中的数据更新或记录方式不同导致的

老师,企业所得税汇算清缴时,出现,211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书什么意思211-1证书编号1 211_2证书编号2还有211_2发证时间1 211-4发证时间2什么意思,怎么填写,我们是去年批准的高企
企业已获得雏鹰计划证书,在填报企业所得税汇算清缴申报时,填了A107012(研发费用加计扣除优惠明细表)之后,风险扫描结果说与A107041(高新技术企业优惠情况及明细表)中的金额不一致,我又增加了该表,把数据填进去了。但是填好后,风险扫描结果提示基础信息表中没有填高新企业企业证书,实际上基础信息表中这行是灰色的不能填。 那么问题是:单位是属于科技型中小企业和获得雏鹰计划证书的。在企业所得税汇算清缴申报中需要填哪些表?基础信息表中科技型中小企业以及高新企业那行都是灰色无法填数据以及上传数据。我单位算不算高新技术企业啊?
尊敬的纳税人,高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。若您符合享受上述优惠政策且需要提前申报2022年四季度企业所得税预缴申报和2022年企业所得税年度申报的,请至各办税服务厅进行申报。 (我们是高企,在做汇算清缴的时候弹出来的这个界面,上述这个政策对应的是汇算清缴的哪个表?)
老师,公司申请的专利证书上面开发完成时间都是在2017.2018.2019年的,然后我们在2020年那年申请高新技术企业时候年度汇算清缴企业所得税报表填写了研发费用,现在税务让我们把修改报表,说填写研发费用也要把研发项目数量填写上,那这个项目数量是填写2017.20188/2019这些年的吗?因为2020都没有项目完成。
老师您好!我们企业高新技术证书是2023年11月29日颁发的,在申报2023年年度企业所得税时出现以下提示,我这个应该怎么操作?感谢老师指导(提示内容:1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-1证书编号1”为:【GR202321000729】; 2.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-2发证时间1”为:【2023-11-29】; 3.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-3证书编号2”为:【】; 4.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-4发证时间2”为:【】; 5.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》第11行第7列“弥补亏损企业类型-本年度”为:符合条件的高新技术企业; 6.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》填报的本年度弥补亏损企业类型与表A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报情况不一致,请核实填报数据是否正确。<br>)
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
老师您好,请问公司一次给我发离职补偿25万,我现在还在其他公司上班,年底个税会不会很高呢