代理客户出口货物参展的海运,在境外产生的港口杂费 200W,一般情况下是可以开具免税的代理港杂费发票的。 这与境内港杂费有所不同。境内港杂费通常是需要按照规定缴纳增值税并开具相应税率发票的,一般纳税人税率可能是 6% 或者 9%,小规模纳税人是 1% 或者 3%。但境外产生的港口杂费,依据相关税收政策,属于国际货物运输代理服务的范畴,符合免税条件,可以开具免税发票。
老师你好,请问,纯外贸企业,年底时,没有和货代的对账单,怎么核对海运费和港杂费进项发票有多少没开票?可以根据出口报关单上的海运费核对吗?但是实际发生的海运费港杂费和报关单上不一样哦。这个问题怎么解决?
给客户代理货物出口,帮客户买的出口货物集装箱装货出口,这个集装箱款发票开给我们,进项税转出不抵扣,我们给客户开代理海运费和海运运杂费一起开零税率普票,这样可以吗
货物出口,离境前发生的港杂费,我们收到深圳国际货运代理公司开的免税发票,请问免税发票是对的吗? 打深圳12366问,说跟出口相关离境前后的港杂费是开免税发票 请问出口离港前的港杂费有优惠政策吗?
国际货代公司,我们之前给客户开发票都是国际货物运输代理费,包含出口货物的海运费港杂费电放费报关费等等。 现在有一个客户因为要办理首次退税,要求电放费开电放费发票,是不是开代理电放费就行?代理电放费税率多少? 港杂费是开代理港杂费还是港杂费,税率都是6%吗
代理客户出口货物参展的海运,在境外产生港口杂费200W,这个开发票可以开免税的代理港杂费吧?跟境内港杂费一样吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
国内代理港杂费,货物出口相关的,是不也可以开免税发票?
同学你好 这个可以的