你好,这个你计入营业外支出就行。

老师,我想问一下工程是开专票的,现在剩余质保金部分的发票没有开,工程已经完工结转固定资产,质保金部分应该怎么处理啊 全额挂在其他应付款里面嘛
有家客户,发票已经给他们全额开具,现在扣了我们一部分款项,因为质量问题。现在我们需要如何处理,是让他们给开发票还是怎么呢
老师您好,我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱,因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱,实际上我们已经不欠他们货款了,这个已经不用付了,那怎么做平呢?
老师你好:我们有一个工程,发票已经全部开了,但是客户现在无理由拒绝支付质保金,公司也不打算要了,这个账务怎么处理?会产生什么税费吗?
你好,老师,上游押我们质保金150万,现在要扣我们50万质保,当初开发票时是全额开票,1、这50万怎么处理?发票及账务, 2、这50万里有下游的一部分,发票我们也收了,发票及账务又如何处理?
请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
请问个体户查账征收,老板从公司账上拿走利润怎么做分录?
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
请问,单位员工工资发包给劳务公司,员工需要申报个人所得税吗?
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
老师,公司团建费怎么做账,还需要过度应付职工薪酬科目吗
老师,1月份离职,员工承担补缴1月份社保,那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的
如果对方不能给我们重新换票,对我们有影响吗?
你好,你们是付款方还是收款方?
我们是付款方
你好,这样子的话你们计入营业外收入。