不能开3%,税局会叫你喝茶

我想问一下,开具普票如果税率3%,只要不超过季度免征额也是可以免缴税的吧
小规模纳税人现在是不是也可以开具专票了,比如他们的征收率是3%,对方肯定要交3%的税费,那么他可以给我开普票也可以开专票对吧,并不会增加他的成本。我们通常说的小规模纳税人如果开具专票他会多交税,不愿意给你开,说的是45万季度免税这个吧,现在是30万。老师,我的说法有问题吗
老师好,我们是小规模纳税人,23年最新政策是季度不超过30万免征增值税,但是我们在3月开超了一万的发票,怎么征税呀?
老师,请问供应商是小规模纳税人,如果季度销售额不超过30万元,开普通是免征增值税的,那如果需要小规模纳税人开专票给我们,是征收1%的增值税的,他们对于这个征收的1%需要由我们承担这是合理的吧。
老师们,我们是小规模企业,现在可以享受开电子普通发票月不超10万元,季度不超30万元是免征增值税的,那现在我们可能面对一个客户不需要开票,进账肯定进公户了,我申报税肯定是填写未开票收入的,他可能一次性转80万元,这种未开票的是否分季度一次不超过30万让客户转账,能否享受免征增值税的优惠政策?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,那就是只能改合同的税率了是么?为什么不能开具3%的税率,这个不是不享受优惠的正常税率么?请明示
你直接按1%开普票,价税合计不变
好的,那就是不能开具3%是吧,要开具的话只能问税务是不是,
是的,就是那个意思的