那个进项可以抵扣,费用只能在24年扣除
老师,有个问题请教,我们24年6月份才收到23年的房租发票500万,过了汇算清缴的时间,发票是24年开具的但是备注的租期是23年的,我放在24年开始摊销可以吗,也就是滞后摊销。而且我们24年的发票极大可能在25年6月左右才能收到或者更晚时间,也就是24年的房租继续放在25年进行摊销!
老师,23年房租是24年1月支付的,就列支在24年1月房租费用了,可以吗?房租发票在25年汇算清缴之前开出来就可以吧?
老师你好,请问24年我们暂估进去的成本,有一部分24年没来的,我们可以在25年冲销吗?他们来的开票日期可以是25年的吗?
老师,我们现在开进来了23年和24年的租金发票,100万一年,增值税抵扣在25年可以的吧
24年付的厂房租金,到25年一月还未开票。请问,我可以先在24年12月份做账吗?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。