你好,你按照实际的入账只是不能税前扣除而已。

老师,请教下,公司有些无票支出,是不是也可以正常入账,站在会计做账这块,只是我在做所得税汇算清缴的时候纳税调增就行了,有金额或者其他限制的吗
您好,老师 是这样的,我们公司开出去发票645,到账600,这个账之前一个老师教我做营业外支出,到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格,有四个要填写:账载金额,税收金额。调增金额,调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢?
老师,我们付的办公室房租去税务局开票要给房东缴个人所得税,这个个税的发票只能开个人台头,这个发票能不能按无票支出入账呢?入账之后到年度清算的时候做利润调增行吗?
老师,我想问一下,我师傅弄了个科目的二级分类就是管理费用——纳税调增,我想问的是这个纳税调增就是汇算清缴的时候要算加进去缴税的对吗?那我就想不明白了,既然要缴税,那我发生这笔费用的时候我就不做进去账里面不就好了吗?我也不要票,直接当做费用支出就完了,就像咱们平时吃个饭20块,也不要票,直接就是用出去就用出去了呗,为啥我师傅在代账系统还要麻烦的弄一个管理费用——纳税调增呢?我没懂
老师,请问一下去年汇算清缴时调了一个与收入无关的支出,补交了企业所得税。今年公司缺少成本票,就从去年的账里面抽了2张购进票出来想做到今年,这个要怎么做账?
老师我想问一下变更法人股权转让都需要缴纳什么税
重型半挂牵引车购车船税时先那种车辆类型
老师,公司有一个临时工,每个月来做七八天,每个月大概发给她七八百块钱,没签任何的合同,怎么报税啊
老师,物流运输个体,增值税也是一个点对吗
25年末计提了住宅+车位共计资产减值 682W,存货跌价准备余额是682W,25年末利润表减值损失金额682W。26年末,因为住宅结转,结转部分的住宅冲回减值598W,未结转的剩余车位需要补计提减值560W,26年末,存货跌价准备余额是 644W。26年末的利润表上面的 资产减值损失,应该体现的金额是多少
老师,就是员工做的高铁票,除了差旅费还可以作为什么费用报销,可以全额抵扣?
5年末计提了住宅+车位共计资产减值 682W,存货跌价准备余额是682W。26年末,因为住宅结转,结转部分的住宅冲回减值598W,未结转的剩余车位需要补计提减值560W,26年末,存货跌价准备余额是 644W。26年末的利润表上面的 资产减值准备,应该体现的金额是多少
京东导出的数据是只统计应收的数据作为申报税收收入依据吗
以前抵扣的进项本月红冲了,我要做进项税额转出会计分录要用二级明细进项税额转出吗
你好,老师,现在公司自然人将股权转让给自然人,现在填写股权转让协议书的话,如果出让股权的股东已经实缴注册资本金,现在这个转让的价格咋填写呢?