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老师,我想问一下,我师傅弄了个科目的二级分类就是管理费用——纳税调增,我想问的是这个纳税调增就是汇算清缴的时候要算加进去缴税的对吗?那我就想不明白了,既然要缴税,那我发生这笔费用的时候我就不做进去账里面不就好了吗?我也不要票,直接当做费用支出就完了,就像咱们平时吃个饭20块,也不要票,直接就是用出去就用出去了呗,为啥我师傅在代账系统还要麻烦的弄一个管理费用——纳税调增呢?我没懂

2023-05-17 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 15:45

你好1;    你这个是啥情况发生的 ;才好判断这个科目 ;   是否 合理   

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快账用户2289 追问 2023-05-17 15:50

我们收到的人家租房子的交的房租2000块,只有一个收据,然后我看我师傅就计入了管理费用——纳税调增科目,那这个2000块就意味着要交税对吧,可是我就在想那直接把这个收据给人老板退回去不就行了嘛

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齐红老师 解答 2023-05-17 15:51

你好;  1. 对的; 这个正常做无票收入即可; 为什么走这个科目 ; 么有什么异议的 

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你好1;    你这个是啥情况发生的 ;才好判断这个科目 ;   是否 合理   
2023-05-17
你好 是的 可以等年度汇算清缴的时候再统一调整
2024-01-10
这样处理是可以的,可以。
2023-03-29
你好你这个做以前年度损益调整, 不需要调,要是做费用没有发票才需要调整
2021-05-27
这个12月是暂估确认,可以不用调整的
2021-05-24
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