你好1; 你这个是啥情况发生的 ;才好判断这个科目 ; 是否 合理

老师,我那个筹建期间开办费还是有点不太明白,既然筹建期不认亏损,那么汇算清缴就调增。我平时做账科目一部分费用记入了管理费用―开办费,像手续费就记入了财务费用,投资款交的印花税就记入了税金及附加,那么在填A104000期间费用明细表,我是分开填管理费用和财务费用吗?还是把费用加总一起填到管理费用其他栏吗?
老师 ,去年我把不是我们公司车辆的通行费做了费用,也抵扣了进项税,我又不想改去年的账了,那我汇算清缴的时候可以把这个费用和进项税做纳税调增就行了吗
老师,我想问一下,我师傅弄了个科目的二级分类就是管理费用——纳税调增,我想问的是这个纳税调增就是汇算清缴的时候要算加进去缴税的对吗?那我就想不明白了,既然要缴税,那我发生这笔费用的时候我就不做进去账里面不就好了吗?我也不要票,直接当做费用支出就完了,就像咱们平时吃个饭20块,也不要票,直接就是用出去就用出去了呗,为啥我师傅在代账系统还要麻烦的弄一个管理费用——纳税调增呢?我没懂
老师你好,我想问一下像那种嗯需要调增的那种嗯费用,比如说职工教育经费,嗯,像这样的费用,嗯,我是需要去年嗯那个汇算清缴的时候再调整啊,嗯,我这个年度申报所得税的时候先不用管是吗?嗯抵了多少就抵多少,是等汇算的时候再开始调嘛,是不是就调表不调账了就
老师,我想问一个所得税的问题,如果汇算时,有票据但超出标准,我只用调增,缴纳所得税,但企业利润还是减少了。也就少交了分红税。那我可不可以一些没有正规 的票也做进去,到时候所得税调增就是,企业利润一样减少了,可以这样吗
朴老师,电商平台提现是只能提到公户吗??其他个人私户是否可以提现?
老师,请问,财务系统上挂的负数的税调了后,税局的现金流量表有点变动正常吗
老师,新年好!比如2025年12月开入的增值税专用发票,在2026年1月勾选抵扣,这样开入库单时间为2025年12月还是2026年的勾选抵扣当月?
个税申报时,专项扣除有几个月没有添加扣除,汇算清缴时,还可以扣除吗
老师,新年好,请教下,债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得;而债券计提利息用票面利率和票面金额,实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益,实际利率法和利息计提两种情绪有关联么,实务中是怎么操作呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
我们收到的人家租房子的交的房租2000块,只有一个收据,然后我看我师傅就计入了管理费用——纳税调增科目,那这个2000块就意味着要交税对吧,可是我就在想那直接把这个收据给人老板退回去不就行了嘛
你好; 1. 对的; 这个正常做无票收入即可; 为什么走这个科目 ; 么有什么异议的