你好,你可以先暂估
老师 我单位是个体工商户 个人经营所得和增值税都在 电子税务局里面申报 我不知道我们单位这属于什么类型的,增值税还是季度不超30万免征,税务局说季度核定的是9万元,那么经营所得该怎么申报呢
老师我们个体户,现在在家自己开票申报了,可是为什么纳税申报自然人电子税务局是不用交税的,但是税务局自动又扣了 经营所得了 个人所得税呢
老师,我们老板成立了一个个体户,我现在才知道他没有定税,现在只能按法人名义去申报经营所得是么?如果是定税了,就可以按商户在电子税务局申报,而不用再去自然人扣缴端申报经营所得是吗?
老师我刚刚看到一个累计的,营业收入和利润 但是已经申报了 现在这个不知道怎么填写了
你好,老师,我想请问下,这个就是个体户,开饭店的,他是有经营者的,然后也报经营所得,按季度报的,那我想请问下,这样的个体户报了经营所得,是不是还要报经营者个人的个人所得税呀,我都没报不要紧吧,我只报了经营所得,也没有做记账凭证,自己填了个收入和成本进去就是,反正是小饭店,我没有太在意
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
可是以后应该是都不会开回来吧?就这样估一个数没事吗?
你好,你是查账征收的吗
是定额的 然后问下老师 我估成本的话,这个税负率是4.98%收入是350000 那成本怎么推算呢
你好,你这个按5%算的话,是{(350000-60000-X)*0.2-10500}*50%=350000*5% 算下来应该是85000
好的 谢谢老师
你好,不用客气的了。