定期定额的 填写你们的收入就可以

老师 我单位是个体工商户 个人经营所得和增值税都在 电子税务局里面申报 我不知道我们单位这属于什么类型的,增值税还是季度不超30万免征,税务局说季度核定的是9万元,那么经营所得该怎么申报呢
老师,我单位是个体工商户,个人经营所得是在电子税务局申报,季度核定是九万元,本季度开票金额为98308.51元,增值税是全免的,但是个人经营所得本应该是有税的,但是我填上数了本期应补退金额是零,怎么回事
个体户去税务所核定税率,专管员核定的税率为0.6%,请问下这个税率指的是缴纳个体经营所得税的税率还是什么?专管员说季度低于30万的免税免申报,高于30才申报,那我这个个体户是属于核定征收还是查账征收?我每季度怎么申报个税?
老师好,个体工商户是核定征收的,我们每个月也没报过税,是税务局给代报的吗?季度不超过30万,免增值税,核定征收的什么时候交个人所得税了
个体工商户查账征收,增值税我知道是每季度不超过30万,免增值税。然后按照经营所得累进税率表,起征点是每年30000. 可是 咨询税局专管员,又说月不超过30000.季度不超过90000免税,这个又是什么意思?这个又是什么政策依据,是针对查帐征收个体户,还是核定征收的个体? 完全搞不清。往老师解答。
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢
招刚毕业的大学生,公司有补贴吗?
评估机构,问我们未来3~5年财务预测模型收入,成本,利润,现金流的核心假设? 他说这个话是什么意思?什么核心假设是想让我干嘛?
子公司一般是独立核算吗?
也就是说季度不超9万块经营所得税是 免得,超了9万块就要缴纳经营所得的是吗 那我点进去直接显示的是九万元,那么我就按照这个保存,就是免税的可以吗 实际开票数是大于九万的
你好 是的 你没有做收入?
有开票的收入,增值税是直接传到电子税务局的98305元 个人经营所得一点进去显示的是九万元,还用改吗
需要修改 按你实际销售额填写
我按照实际收入填写了 但是后面并没有要求缴税 一开始还有数呢 我第二次填之后就没有了 是系统出了问题了吗
看下是不是减免税额填写了
减免税额填不上去,都是系统自动带出来的
截图你的报表看下的
不应该填写减免 前面的减免性质删除
减免性质没有填写,如果填写了是要求有减免税额的,所以减免性质不能填写
你好 截图报表看下的