定期定额的 填写你们的收入就可以

老师 我单位是个体工商户 个人经营所得和增值税都在 电子税务局里面申报 我不知道我们单位这属于什么类型的,增值税还是季度不超30万免征,税务局说季度核定的是9万元,那么经营所得该怎么申报呢
老师,我单位是个体工商户,个人经营所得是在电子税务局申报,季度核定是九万元,本季度开票金额为98308.51元,增值税是全免的,但是个人经营所得本应该是有税的,但是我填上数了本期应补退金额是零,怎么回事
个体户去税务所核定税率,专管员核定的税率为0.6%,请问下这个税率指的是缴纳个体经营所得税的税率还是什么?专管员说季度低于30万的免税免申报,高于30才申报,那我这个个体户是属于核定征收还是查账征收?我每季度怎么申报个税?
老师好,个体工商户是核定征收的,我们每个月也没报过税,是税务局给代报的吗?季度不超过30万,免增值税,核定征收的什么时候交个人所得税了
个体工商户查账征收,增值税我知道是每季度不超过30万,免增值税。然后按照经营所得累进税率表,起征点是每年30000. 可是 咨询税局专管员,又说月不超过30000.季度不超过90000免税,这个又是什么意思?这个又是什么政策依据,是针对查帐征收个体户,还是核定征收的个体? 完全搞不清。往老师解答。
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
也就是说季度不超9万块经营所得税是 免得,超了9万块就要缴纳经营所得的是吗 那我点进去直接显示的是九万元,那么我就按照这个保存,就是免税的可以吗 实际开票数是大于九万的
你好 是的 你没有做收入?
有开票的收入,增值税是直接传到电子税务局的98305元 个人经营所得一点进去显示的是九万元,还用改吗
需要修改 按你实际销售额填写
我按照实际收入填写了 但是后面并没有要求缴税 一开始还有数呢 我第二次填之后就没有了 是系统出了问题了吗
看下是不是减免税额填写了
减免税额填不上去,都是系统自动带出来的
截图你的报表看下的
不应该填写减免 前面的减免性质删除
减免性质没有填写,如果填写了是要求有减免税额的,所以减免性质不能填写
你好 截图报表看下的