同学你好。就是说,公司替员工承担了个税, 如果我理解正确的话。可以税前抵扣。

老师 请问发放给职工的福利,比如粽子等,计入管理费用-福利费,因为这部分福利费已经单独并入工资薪金缴纳了个税,那这部分福利费还需要纳入福利费14%的扣除限额吗?
请问老师,公司为员工承担了医药费用,计入了福利费,可以在税前扣除吗
老师,公司为员工承担个税,这个可以计入职工福利费里面吗?所得税前能扣除吗
您好,例如:员工聚餐,计入借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬福利费,然后借应付职工薪酬福利费,贷银行存款,请问这个人福利费需要申报个税吗?
请问公司把个税做为职工福利,计入管理费用福利费,不向员工征收,请问这个钱可以所得税前扣除吗?
进口的关税,是要做到成本费用里吗,还是像做进项和销项一样
生产企业5月申报视同自产没过审,本月需做免税处理,这个申报流程是什么啊(5月申报时,因为是生产企业收入会自动列在 免抵退 那一行,现在调成免税,就需要填列在免税那一行了,那免抵退那一行是要填个负数吗)
老师,有家公司因货不够,然后当天开了张购货发票,然后当天又开了张发票销售出去,这样没关系吧?
老师你好,抵押进来的商品房不过户,因为还要卖出去,这种是不是就没有房产税,进来怎么做分录,
一年工资薪金12万,没有任何附加扣除,需要交多少税
老师,租赁开发票具体,具体备注明细哪些
老师,跨境开票,要备案,备案流程是什么
有一个股东2021年4-21实缴500万,2024年股权转让两个人,每个人250万,你说我这实缴日期填哪天呢
你好,客户想通过私户转账,剩下的款再退给他有风险吗
臭氧浓度属于环境保护税大气汅染物的哪个类别
这个费用如果计入营业外成本是要调增的,计入福利费就不调增了吗?那计入福利费还要申报个税,又产生个税,就进入循环了
首先,不是计入福利费的费用 就一定要交个税的。 其次,个税已经交过了。就算是公司承担的,也不用再个税了。税局认可这个做法的
可是个税计入营业外支出就会被调增,因为是员工个人应该承担的,与公司经营无关的支出
建议不要计入福利费。就计入 工资费用就行。
我不太认同,我再问问其他老师吧,谢谢您
好的,行的, 你也可以 查看一下 国税局 2011 第 28 号规定。
谢谢您了。
不客气。同学,谢谢同学宽容