你好,需要的,要不然多申报了免抵退收入的

如果是生产型企业申报国税增值税一般纳税人申报表销售额的第三项(免、抵、退办法出口销售额)和(四)免税销售额 ,这个是可以随意填写吗,还是固定在哪一行里面填写。(比如本月我的内销比较大,我就填在第四。 下月外销大于内销需要退税就填写在三里面)这样可以吗。
老师,我们公司是一般贸易,生产行业,9月份有四张报关单,已全部开具了出口发票,但是9月份没有收汇,在十月份收汇了,那么我十月份申报期内,增值税申报表是按照开具的出口发票金额填写,出口免抵退汇总申报表是报零,那么进项票我要不要正常勾选呢?因为9月没有收汇,勾选也不可以退。
生产型出口企业本月外销没有出口也未开发票,但是在本月发现之前月份有笔外销的发票开票有误,要冲红,但是正确的发票已在上个月开好了!那就是增值税申报表上体现的是免抵退那里是负数了,这样会有什么影响吗
老师,请问我们是生产型出口企业,开票税率是0,由于外资要撤资做了净资产审计,需要把未开票收入列出来,我账上做了未开票收入,那么我增值税申报时,是否需要在16行中未开票的地方填入这个数据进行申报,以后开票了,再在未开票收入地方填写负数,直到正负抵消为止,谢谢!
老师,我新接手一家出口企业的账,发现一个问题: 24年12月 增值税申报表免抵退税金额959606.23 24年12月账上外销收入959606.23 24年12月出口退税当期未申报 直到25年2月才申报此笔出口退税 申报时959606.23-退货24741.95=934864.28免抵退税汇总表数据 现在的问题是:因为有一笔24741.95的退货,出口退税汇总表数据与增值税申报表免抵退税额及账上外销收入不一致,1.增值税申报表免抵退税金额在24年12月增值税申报表中,这个要更正吗?2.退的是上年的销售,账上用以前年度损益调整那笔收入有什么影响?
老师,租赁开发票具体,具体备注明细哪些
老师,跨境开票,要备案,备案流程是什么
有一个股东2021年4-21实缴500万,2024年股权转让两个人,每个人250万,你说我这实缴日期填哪天呢
你好,客户想通过私户转账,剩下的款再退给他有风险吗
臭氧浓度属于环境保护税大气汅染物的哪个类别
个体户销售货物要交买卖印花税吗
请问老师,确定劳务发票是6月,款是5月付的,申报劳务在几月
销售白酒盒盖,厂家回收,要求开票,应该怎样开具?
老师,请问一下小规模开专票月不超10万,按照增值税的7%减半征收城建税。10万以上,按照增值税 去缴纳附加税-(城建税7%,教育附加3%,地方教育附加2% 都可以减半征收)是吗?
销售方未履行合同,支付给购买方的违约金,购买方开具什么发票?
那就是这个月申报是直接在免抵退那行填负数吗
生产企业免税需要填哪几个表呢