规范支出索票,利用劳务、服务外包获取成本票。 优化薪酬结构,用专项附加扣除;设个人工作室申请核定征收;实行股权激励。 按规定以备用金、发工资奖金、报销费用的方式取钱。

我公司在同一银行有几个账户,有一个基本户和FT账户,每次付外汇要先从基本户上转到FT账户里的人民币账户上才可以换成其他币种把钱付出去,比如我们公司想付1万美元到国外公司,当时汇率是6.3,就要先从基本户63000元转到FT人民币账户上,银行再从FT人民币账户换成1万美元,打入美元FT账户中,再从美元FT账户把1万美元汇到国外公司。出账单时我们基本户上回单63000元(从基本户转入FT人民币账户),而且FT人民币账户上也有回单63000元,同时FT人民币账户换成1万美元,打入FT美元账户也有回单。请问老师这里3个问题,1基本户转给FT人民币时收到的63000元付款回单时怎么做分录呢?2当我们FT人民币账户收到63000元收款回单怎么做分录?3把63000换成1美元付到FT美元账户上收到付款回单怎么做分录。
老师,我有个问题很纠结。一般纳税人,主要是空调安装维修,师傅10来个,旺季的时候有的师傅工资有2/3万,单位又把一部分营业额做到另外一个个体户单位账上,那一般纳税人这个单位营业收入少,大概8/9万,工资就很高,可能月10多万,该怎么办,不知道怎么做工资?
老师请问,我们在办公楼二楼有个咖啡厅,起的个体工商户营业执照,并且负责二楼整体运营,运营费用25万由建设银行出,建设银行把钱打到个体户账户上,问题1.我们是不是需要给建设银行开票?问题2如果我们没有什么成本这20多万都要交税那税负也太高了,怎么解决这个问题呢
老师您好,请教一下,就是我司是做建筑劳务分包公司的,主营就是代各个施工单位分包发放劳务工资,施工单位把劳务费打我司,我司扣除税和服务费后发放劳务工资,现在碰到问题是,我的这个成本费包括我司替各个施工单位交的税和代发工资这2个,但是我结转成本只是把工资部分做成本,就导致我的服务收入很高,成本很低,实际我们只是每个月的服务费就收3万多点,而账上显示的成本和收入虚高了几十万,这个要怎么做成本呢?是不是我做错账了?求解答,谢谢老师
1.刚成立的公司 注册资本100万 认缴出资日期最晚是2029年 所以现在对公账户没钱 股东都把钱打到一个固定的私人账户上了 4个股东各占比25% 共计800万 怎么做账呀? 2.现在还在筹建期,各种支出都从这个固定的私人账户出 比如购买固定资产100万,怎么做账? 3.如筹建期完,还剩300万,就打到了对公账户,又怎么做账才平呀? 我问的是实操 不是税法 谢谢
老师,请问材料商说2025年有张发票开错了,他们没有发票上开出材料的库存,却开了这种材料给我们,发票我已经抵扣了,现在对方联系我说想红冲,重新开其他材料给我们,我该同意她红冲吗?
怎么理解增值税和企业所得税不能税前扣除 还要在汇算清缴里面调整吗
25年漏报了收入,可以更正申报增值税,改账,不改季报的财务报表和企业所得税报表,在年报的时候改吗?
蓝莓基地的劳务费可以开现代服务吗
老师,我单位现在有个小食堂为员工提供午晚餐,那采购的一些物品,比如菜,米,面,油没有发票我要怎么入账
老师好,我现在填火炬报表,公司有跨年项目202503--202602(2个项目), 202403-202502( 2个项目)那我填第6步,研究发开项目概况的时候,是这4个项目都要写上吗?? 或者我能不能写2个项目。时间写202501--202512月
老师您好 ,用友T3应付账款各科目余额表如何一次性导出来
老师你好,我想问一下,我们是这样的 三方平台 奖励豆子1万 采货的成本是1000 豆子抵扣500,平台借款垫付500,月底我们在还款 就是统一还款 一次可能是50万,就像花呗一样 先用 然后还 然后平台还奖励豆子 用于抵扣 豆子就是钱 只是不是在银行卡里面 但是抵扣了 我们公司就真实少付500,但是票又是全额1000,我们还款的时候就是一笔一起还,这个该怎么做账啊?分录该如何写啊?
村委会支付的防洪坝费用怎么做科目
老师好,请问公司租个人的车辆,签了协议,这个车 子产生的保险和保养费公司能入帐做所得税扣除吗
老师,1.利用劳务 服务外包具体是指什么呢 2.设立个人工作室是指什么呢?
利用劳务服务外包 劳务服务外包是企业把部分业务或职能工作发包给专业机构,由其安排人员按要求完成。比如企业将保洁、保安、物流配送等非核心业务外包给专门公司。企业可借此聚焦核心业务,降低成本与用工风险,提高运营效益。 设立个人工作室 设立个人工作室是个人以自身技能知识创建小型经营实体开展业务。如设计师、咨询师等自由职业者可设立个人工作室。通常以个体工商户或个人独资企业形式注册,经营灵活,利于发挥专业特长,收入多劳多得。