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老师你好,我想问一下,我们是这样的 三方平台 奖励豆子1万 采货的成本是1000 豆子抵扣500,平台借款垫付500,月底我们在还款 就是统一还款 一次可能是50万,就像花呗一样 先用 然后还 然后平台还奖励豆子 用于抵扣 豆子就是钱 只是不是在银行卡里面 但是抵扣了 我们公司就真实少付500,但是票又是全额1000,我们还款的时候就是一笔一起还,这个该怎么做账啊?分录该如何写啊?

2026-03-25 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-25 10:40

采购入账 1000,豆子抵扣 500 冲减成本,平台垫付记往来,还款冲减往来即可。 采购入库(发票全额 1000 元) 借:库存商品 1000 贷:其他应付款 - 平台 1000 确认豆子抵扣 500 元(冲减成本) 借:其他应付款 - 平台 500 贷:库存商品 500 (或 主营业务成本,后续销售时结转) 平台垫付、实际待还款(账面应还 500 元) 无需额外分录,此时其他应付款 - 平台余额为 500 元,对应实际还款金额。 月底统一还款 500 元 借:其他应付款 - 平台 500 贷:银行存款 500

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你好,这个主要看是否有真实交易,如果没真实交易即使比例不大也是有风险的
2024-09-19
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-29
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