不可以。根据当前有效的税务合规要求和公开资料,2025年漏报收入后,若更正增值税申报,必须同步调整财务报表和企业所得税报表,否则将面临被认定为“虚假申报”或“偷税”的风险。 核心原因与依据 一致性原则:税务机关要求纳税申报数据、财务报表、企业所得税申报表之间逻辑一致。收入漏报属于重大会计差错,更正增值税申报时若不调整对应收入的财务报表和企业所得税申报,会导致“税会差异”异常,触发税务稽查预警 。 真实业务支撑:更正申报必须基于真实、合法的业务凭证(如合同、发票、银行流水)。若仅调整增值税而隐瞒收入在利润表中的体现,属于虚增成本或隐瞒收入,可能被认定为逃税行为 。 系统比对机制:2025年起,税务稽查已广泛采用“大数据%2BAI”手段,自动比对增值税销售额与企业所得税收入、财务报表营业收入等数据。若存在显著差异(如增值税收入远高于企业所得税收入),将被标记为高风险

老师:我更改了2季度增值税申报表和财务报表,我更改2季度企业所得税申报表提示我本期后还存在申报信息,不允许更正本期
第一季度和第二季度的财务报表和季报所得税,收入错了一分钱现在还可以从电子税务局自己更改吗,申报更正里财务报表更正不显示,财务报表不点更正申报点那个财务报表报送吗?
你好 老师 我们12月财报有更改 我直接更改申报表 有影响到季度所得税 我可不可以只更改财报 然后汇算清缴的时候在填正确企业所得税汇算可以吗
老师,经营所得报季报的收入和增值税申报表报的不同,年底申报时改成相同的,不改季度报表可以吗?
所得税汇算清缴时有一笔收入和成本漏报了,如果改第四季度财务报表会产生所得税和滞纳金,能不改第四季度财务报表直接改财务年报吗?
25年第四季财报和25年年报对不上,改25年4季报时,提示财报数据和所得税报表不符,要怎么修改呢
老师,季度预缴企业所得税的项目里,有地方填写适用政策: 一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 符合条件的一般技术转让项目所得减免征收企业所得税 19万元左右,现在汇算清缴里面在减免税代码里面找不着这个,现在要怎么填写伢
老师,一个点的普票和3个点的普票有啥不一样
社保基数必须根据工资来定吗?
老师,季度预缴企业所得税的项目里,有地方填写适用政策: 一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 符合条件的一般技术转让项目所得减免征收企业所得税 19万元左右,现在汇算清缴里面在减免税代码里面找不着这个,现在要怎么填写伢
我还想请教一下老师,我们这种做海外娱乐主播的,能在自己申报工资代扣个税吗?直播都是兼职,会有社保风险吗?
老师 知道材料税额有36.7万 原材料有多少 怎么算 13%的税
老师好,公司为了申请资质,将10台个人的混凝土罐车通过二手车市场开成本票给公司,实际上车辆并没有过户给公司,请问这10张公司收到的车辆发票需要计入公司的固定资产吗?
老师,请问出口牵引车,但是没有车架号,可以申报出口退税吗
老师好,我们25年审计报告出来的晚,我先报了25年年度财报,审计报告出来后,我跟着更正了25年年度财务报表,那26年1季度财报的期初数要跟着修改吗?
年报的时候调增缴税也不行吗?
不行的,会比对上的
更正申报个税,可以只在汇算清缴的时候调增吗?其他的都不改吗
然后在今年更正分录,进以前年度损益调整
只要不动收入就可以那样做
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。