同学,你好 工资的账载金额,就是本年度计入工资的总金额

老师,工资薪金支出账载金额是看余额表1-12月 应付职工工资科目的本期发生 借方数据吗?
老师您好,汇算清缴时,账载金额为应付职工薪酬贷方累计发生额,实际金额为应付职工薪酬借方累计发生额,余额是不考虑的是吧,比如说期初有贷方余额,期末也有贷方余额,期初贷方余额大于期末借方余额,这就造成了借方发生额累计数大于贷方发生额累计数,但余额还在贷方,您说这种情况汇算清缴应付职工薪酬怎么填?谢谢
老师,汇算清缴应付职工薪酬-职工工资本年累计支付的金额,借贷方不一致,应该怎么办呢?我们公司本月工资本月计提本月发放,23年期初贷方有余额,23年的账务也产生了一些贷方余额,如果后面找到差异了应该做哪些处理呢?
老师 (1)我要预计今年全年工资薪金总额,本来我是想月平均工资×12的,但是我发现“应付职工薪酬-工资”科目期初有贷方余额,然后本年增加了借方和贷方余额,这个月期末也还有贷方余额,我该怎么计算啊?(2)今年发放去年的工资算不算在今年的工资薪金总额呢?
a105050,第一行工资薪金支出的账载金额等于什么,我们账上余额表应付职工工资期初贷方有余额,原因是23年12月工资24年1月发,期末贷方也有余额原因是24年12月工资2025年1月发,账载金额等于本期发生贷方减期初余额贷方➕期末余额贷方吗
老师 员工从上海出差回来,在上海吃的午餐可以报销吧 然后几个员工从上海回到自己家打车费可以到时汇集一个人把他们打车费一起报销吗 然后他们私底下自己平分
老师,小规模公司,经营餐饮食堂,1-3月开票金额:510,453.19元 合计税额:5,104.21元,,实际收入508,470.19,税额5,084.71,开票金额和税额有差,请问怎么处理?
一般商贸公司增值税税负1.2,制造业税负3点多吗
老师请教一下无形资产处置的会计分录
消费500元,充值2000就免单的会计分录怎么做
老师,个体工商户查账征收需要报财务报表吗?
老师好,这月异地项目开票,假如销项税是5万,进项税是5万,预交1万,那账上留1万会有风险不,可以留着以后抵税不
我之前在代理记账公司上班,代理记账注册的代理公司是拿我的初级证书去财政局备案的,才这个资质能办理代理记账公司,那我离职了,怎样知道我的初级证书有没有被代理记账公司的用,我该去哪查?
老师,请教一下,预付卡的发票怎么入账合适呢
老师,申报工费经费的基数是不是要包括这个离职补偿金?
计入工资总金额从哪里取数
同学,你好 一般看你工资这类计入哪里。 比如全记在管理费用-工资里面,那就看管理费用-工资全年金额
等于科目余额表—应付职工工资本期发生贷方金额是吗
同学,你好 一般是的,如果没有余额的话
贷方有余额,数额等于12月份工资,
同学,你好 那这个要减去的
需要把他加上把期初贷方余额减掉吗
同学,你好 嗯嗯,是的
用本期贷方发生额减去期初贷方余额加上期末贷方余额吗老师
同学,你好 嗯嗯,是的
不按照本期发生贷方金额吗
有的老师说按照本期发生贷方金额
同学,你好 那你有余额的,就不行
老师你再帮忙问问吧,问其他老师,都是说按照本期贷方金额作为账载金额
同学,你好 这是税务局的填报说明
同学,你好 你用贷方发生额是可以的。用余额是需要自己加加减减的
那就是按照贷方发生额的数额作为账载金额对吧
同学,你好 对,贷方发生额,可以的