同学,你好 工资的账载金额,就是本年度计入工资的总金额

老师,工资薪金支出账载金额是看余额表1-12月 应付职工工资科目的本期发生 借方数据吗?
老师您好,汇算清缴时,账载金额为应付职工薪酬贷方累计发生额,实际金额为应付职工薪酬借方累计发生额,余额是不考虑的是吧,比如说期初有贷方余额,期末也有贷方余额,期初贷方余额大于期末借方余额,这就造成了借方发生额累计数大于贷方发生额累计数,但余额还在贷方,您说这种情况汇算清缴应付职工薪酬怎么填?谢谢
老师,汇算清缴应付职工薪酬-职工工资本年累计支付的金额,借贷方不一致,应该怎么办呢?我们公司本月工资本月计提本月发放,23年期初贷方有余额,23年的账务也产生了一些贷方余额,如果后面找到差异了应该做哪些处理呢?
老师 (1)我要预计今年全年工资薪金总额,本来我是想月平均工资×12的,但是我发现“应付职工薪酬-工资”科目期初有贷方余额,然后本年增加了借方和贷方余额,这个月期末也还有贷方余额,我该怎么计算啊?(2)今年发放去年的工资算不算在今年的工资薪金总额呢?
a105050,第一行工资薪金支出的账载金额等于什么,我们账上余额表应付职工工资期初贷方有余额,原因是23年12月工资24年1月发,期末贷方也有余额原因是24年12月工资2025年1月发,账载金额等于本期发生贷方减期初余额贷方➕期末余额贷方吗
老师5月开通的税务,也是5月从小规模升级为一般纳税人,现在申报的时候,有两个增值税申报表,一个是小规模,一个是一般纳税人,先申报哪个表?
老师,小企业缴纳社保时,发现工伤保险有抵缴金额,计提都是正常计提的,借管理费用,贷应付职工薪酬社保,抵缴的账务处理怎么做?
2026年一月做了股权转让,公示2025年的企业年报时,要更改股东吗
你好,老师,现在吊车租赁大类归到生产生活服务里边了吗? 如果租赁费金额是26万,,单位改成 项 是不是 比 次 合适点?
电子税务局里面查询自己公司的银行信息路径是怎么样的来着
老师,您好!我公司本来是一家纯外贸公司,现在由于客户定制要求越来越多,之前我是买进卖出很简单的模式,现在我从多家配件公司购买配件,然后发给最后一道工序厂商进行组装,然后在发给国外客户,这样配件公司开发票给我公司,最后一道工序公司只开对应金额的发票给我公司,这样导致我公司其他配件发票无法退税,请问老师如何解决?
汇算清缴后交了一个1万多的企业所得税会计分录怎么写麻烦提供一下完整的
老师,我们做审计报告,会计事务所那边问我们要不要做企业询证函,我们往来很乱的,不做这个询证函可以的吗?不做有什么影响吗?这个要审计报告是我们用来资质证书方面年审用的
老师 我这个是联合社,我的成员合作社给我农机作业了,他可以给我们联合社开农机作业发票吗
想接一个养殖蛋鸡的个体户代账业务,交接前都要了解什么信息,有什么要注意的?没有经验,请教一下老师,要怎么快速上手。学了商贸的账
计入工资总金额从哪里取数
同学,你好 一般看你工资这类计入哪里。 比如全记在管理费用-工资里面,那就看管理费用-工资全年金额
等于科目余额表—应付职工工资本期发生贷方金额是吗
同学,你好 一般是的,如果没有余额的话
贷方有余额,数额等于12月份工资,
同学,你好 那这个要减去的
需要把他加上把期初贷方余额减掉吗
同学,你好 嗯嗯,是的
用本期贷方发生额减去期初贷方余额加上期末贷方余额吗老师
同学,你好 嗯嗯,是的
不按照本期发生贷方金额吗
有的老师说按照本期发生贷方金额
同学,你好 那你有余额的,就不行
老师你再帮忙问问吧,问其他老师,都是说按照本期贷方金额作为账载金额
同学,你好 这是税务局的填报说明
同学,你好 你用贷方发生额是可以的。用余额是需要自己加加减减的
那就是按照贷方发生额的数额作为账载金额对吧
同学,你好 对,贷方发生额,可以的