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你好我们销售某个产品5台,单价不一样,但是我们开票的时候是合并一起开出5台,总金额5000元,现在发生退货1台,单价1050元,我们开红字的时候,红字信息表单价按均价开是1000元,这种有什么办法解决

2025-03-03 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-03 16:49

你好,这个没办法,除非你全部冲,然后重新开4台出去。

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快账用户4511 追问 2025-03-03 16:51

这张发票还有其他产品,我可以单独冲减那个型号5台,然后再重新开出4台吗

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齐红老师 解答 2025-03-03 16:53

你好,不可以的,发票是一整张。

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齐红老师 解答 2025-03-03 16:53

你做红色不能够只冲减发票中的某一部分。

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快账用户4511 追问 2025-03-03 17:17

如果退货1台,是可以单独红冲1台吧

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齐红老师 解答 2025-03-03 17:17

你好,不可以的,你的发票上面。是没有办法只冲一台的。

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快账用户4511 追问 2025-03-03 17:24

可以啊,我们所有供应商都是这么开给我们的

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齐红老师 解答 2025-03-03 17:27

你好,你是说专票只冲减一张发票的一部分是吗?

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齐红老师 解答 2025-03-03 17:27

你这个金额是5个的,而你要冲减的,又不是按发票的单价,这个弄不了

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相关问题讨论
你好,这个没办法,除非你全部冲,然后重新开4台出去。
2025-03-03
您好,把整张发票红冲了,重新开正确金额 的发票,这样操作对方开票也方便
2024-11-14
同学你好 这个可以开的
2021-06-18
这种操作不太恰当。 在会计和税务处理上,没有发票的费用支出可能不被认可,存在税务风险。 较为规范的处理方式是:与二级代理签订补充协议,明确这 2000 元 / 台的返利政策。然后,要求二级代理开具红字发票信息表,您据此开具红字发票冲减收入。 或者,让二级代理开具 2000 元 / 台的服务费发票给您,您再据此入账销售费用。
2024-08-22
亲您好,按照您的描述,如果购入冰柜时能取得增值税专用发票,是可以做为进项税抵扣的
2022-10-21
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