36000按照年终奖,其他的都是工资

内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
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我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
为什么呢?但是他8万的年终奖啊,合并计算为什么只有3万6是能算年终奖的
你好,你这个年终奖8万,必须在一块吗? 是的话合并工资
嗯,老师你这个给的是筹划交税最少的方式是吗?也就是说年终奖部分给他做到36000,每个月不超3千就一分个税也不用交对吧?那其他部分做工资一起也就是10个点,只要交3千多的税?可以省这么多啊?
36000以内的税率是3%。年终奖只要有单独申报,就需要交个税。3万六到144000之间的是10%。
不是说3000以内不需要交税呀。
好的,那老师我按之前的80000+72000-60000=92000*10%-2520=6680,这样算的话就是比单独核算要优惠一千多的个税是吧?
对的是的对的是的。
还想问下老师,那个人所得税年终汇算清缴退税的话,这个核算是个人自己在手机上可以选择单独核算还是合并核算退税的吗?还是这个不能自己选择,只有财务在单位个税申报的时候就选择好的?
你需要把这个8000再单独全年一次奖金收入给他申报的时候,他才能在汇算清缴选择合并还是不合并。
如果你给他填写到工资薪金里面,这个选不了,合并不合并?
好的,也就是个人没办法选择的,单位财务在做个税申报的时候已经填好的了
是的对的是的对的。