你好,你去年有没有申报这个业务的增值税跟所得税

老师,去年取得普通发票发现开错了,今年重新取得了?请问老师新开的普票是放去年入账,调整去年企业所得税,还是在今年调整,谢谢老师
比如去年的费用发票去年未取得,企业所得税年报时应该纳税调增,等到今年才收到票了,那今年的年报是不是可以对应纳税调减这一笔费用
公司是小规模,去年有一笔无票收入已经申报,但是今年又补开了!需要把去年的无票收入冲掉,今年重新做吗?去年的企业所得税需不需要调整?
老师,今年调了去年更正了去年的企业所得税报表,成本调减,又补了企业所得税,账怎么调
老师您好,请问一下今年红冲去年收入的发票,小企业会计准则怎么入账呢,怎么调整去年的收入
老师,查账征收的个体户工商户,每个月需要申报个人所得税吗?
个体户需要税务登记吗?
老师,请问嵌入式软件享受即征即优惠后,另一个交易作为单独软件销量,可以再享受优惠吗,谢谢
飞机的发票,开普票的时候后面多了一个“、”号,税号什么的都是对的,这个发票可以入账吗
老师企业是制造业,要开具300万加工费发票,费用大概也就20万,这种加20个点会亏损吗,有没有其他营响呢
电脑系统重装做什么费用
老师,您好,企业想申请高新企业享受优惠,也想享受即征即退政策,能同时享受吗
老师,请问一下企业会计制度和小企业会计制度有啥区别呀
公司请员工喝奶茶计入什么费用
我想问一下如果8月份的税款留抵抵欠,10月份的进项票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的还可以再留抵抵欠抵扣8月份的吗
老师,没有申报
你好,你如果没有申报的话,你要去更正申报去年的。 不过老师个人建议你就当做今年的算了。你去更正去年的很麻烦的。
谢谢老师。如果不更正会不会算做问题,
你好,如果金额不大的话,一般税务局也很难发现。
老师如果更正的话怎么更正,想学一学。谢谢您
你好,这个你要去更正所属期的增值税和所得税的收入,然后补交税金,同时交滞纳金。