你好,在今年调整就可以的,用利润分配或者是以前年度损益调整来做。
去年发票开错税率百分之三,现在所得税汇缴后重开发票税率百分之9,现在冲红之前的账务处理,之前的收入,成本类科目要通过以前年度损益调整吗?去年已经交了所得税,今年又重新开票,做今年收入的话,所得税会重复征收吗?所得税这块怎么处理?要调整纳税申报表,还是怎的处理?
老师我去年的取暖费,今年才开发票才入帐,进管理费用了,那我财务报表还用调整吗,企业所得年中会算还用调整吗,还是我直接进今年费用得了
请问老师:我们18年取得进项发票10万(当年已入账),今年查出这张票有问题,税务稽查局要求我们重新找对方开了一张普通发票。今天来电要求我们去国税退18年所得税1万元,我去国税,国税说需要重新填纸质的18年所得税年报表,请问我这个最后的应纳税额是1万呢,还是根据18年缴纳的所得税额算出差额来填报?具体怎么调整啊?谢谢老师!
老师,去年取得普通发票发现开错了,今年重新取得了?请问老师新开的普票是放去年入账,调整去年企业所得税,还是在今年调整,谢谢老师
老师好,我们是购方,去年取得的进项发票今年部分红冲退回去了,不会再开过来,去年企业所得税需要调整吗
企业所得税在去年调整吗
对的,是的,是这么做的。