账务处理做到今年借应付账款贷利润分配,未分配利润 汇算清缴纳税,调增 之前的财务报表和预缴的所得税都不需要修改。

老师您好!我是一个企业所得税汇算新手,我想问一下,我们企业12月计提工资1月发放,但1月发放的工资比12月计提时的少,1月账务处理时就冲销了12月计提然后重新分配再发放,那在做企业所得税汇算清缴,职工薪酬调整明细的工资栏中,实际发放是应该直接按照余额表的借方总数来填,还是要在这个基础上减去冲销的加上重新分配的呢?
老师,您 好,请教一下,我现在做23年的企业所得税汇算清缴,23年12月计提年终奖时,计提的是200万,年终奖是在24年4月份放发,发放金额是210万元,那我现在填工资薪金这个表格时,我就不用做纳税调整了吧,就直接按我账上计提的200万填写吗
您好,我遇到一个问题,现在就是所有的发票收到之后,发现24年水电费计提多了,然后就不晓得应该是直接把12月的账调整重新出报表,还是说不调12月的账,汇算清缴直接调减成本
老师您好!2023年所得税2024年一月份交的,没有计提直接交。后来股权装让账目进行调整,发现不应该交申请退税,退回来后没有红冲一直挂在账目上。现在要进行2024年汇算清缴,发现有所得税科目有这个数,报表是负数。如果当时红冲了报表就不是负数要交所得税。请问这个情况现在怎么处理?
您好,老师,请问食堂费用因为没有取得发票,2024年没有入到费用里,汇算清缴也做完了,才发现有一张2024年的食堂费用发票没有入账,现在要怎么做,是把2024年的账反结, 然后再调整汇算清缴表,还是不用反结,直接调整
这样填写对吗?收入是445338.5,不含税按照1%计算写进去的,减免是按照2%,因为可享受减征 另外在亚马逊有美国站和沙特站,收入需要也在这里申报吗?还是境外那边有就行了
老师你好,为何会计师事务所和税务师事务所要开在一起?出报告,除了审计报告,还有税审报告是吗?
老师,公司买放凭证的柜子二级分录怎么写?
老师,省财政拨下来的财政补助项目资金(社会化服务项目奖补资金)这是专项资金吗?要交增值税和企业所得税吗,
金蝶云星空,可以把采购合同和销售合同做进去系统吗,能关联或者下推生成采购/销售订单吗?
本月新购入并安装了一台设备,但还没有使用,请问这个月要入固定资产吗?
老师,请问我公司有41个人,其中有一位残疾人,是不是就不需要缴纳残保金了
两年前开的纸质税票没有了,现在还能补吗?
标线施工属于建筑服务大类吗
老师,我有一个公司是独资公司,要100%股转给别人,不是直系亲属。应收账款52090,应付账款31000,其他应付账款7350.2,未分配利润13739.8,这个股转涉及到哪些税款?多少钱?
汇算清缴纳税调增如果不改报表的话,应该怎么调整啊?还没做过呢,请您赐教
你好,具体的哪个不会调整分录我给你写了
借:应付账款,8000 贷:利润分配未分配利润8000 这个分录只会影响我今年3月份的报表,但是我汇算清缴的话,还是用的去年12月份的报表,那怎么去改这个8000多计提的费用?
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额纳税调增增加利润。
老师为什么不用以前年度损益调整做个中转?我原以为是借应付账款8000贷以前年度损益调整8000 借1000年度损益调整8000 贷利润分配未分配利润8000
企业会计准则,以前年度损益调整 小企业会计准则,利润分配未分配利润
那我们是企业会计准则就是以我后面的4个分录为准是吗?
是的对的是的对的。
好的,谢谢您,最后一个问题,老师就是我要不要再做一个分录就是,借以前年度损益调整贷,应交税费应交所得税,不然的话,我去年少了所得税费用呢
你需要交企业所得才做。