您好, 是什么原因相差这么大了
老师,我们公司账务上目前有523万的账务库存(实际无),主要是历史遗留问题,现在前面的会计走了,老板让我想办法将这些账务库存做个处理,请问我需要怎么处理比较合理?可否低于成本价处理做未开票申报?还是必须要平价或带毛利率销售?资金怎么走?
我这个月销项税减进项税为负数-968.91元,即本月应交增值税为负数968.91元,就不用交税了,但这个负数账务上需要处理吗?如果需要处理怎么做分录呢?请老师指教[合十][合十][合十]
老师,年报的时候暂估入库的有8万需要调增,如果报表里面我调增了,账务上怎么处理呢
1.某公司因产品质量问题上月销售的甲产品被退回30件,价款8000元,增值税1040元;公司收到退回的商品办理入库处理,已知商品成本为5000元,并将转账支票交给客户。要求做出以下相关的账务处理:(1)退回的商品办理入库处理时(2)冲减本月收入时
老师,请问账上未交增值税借方多了100元,已经不需要税款缴纳了,要怎么处理掉?
老师您好,录取期初收入数,然后本期收入金额数没问题,但是本年累计金额不对是哪里出问题了?
老师好,日常工作中不抵扣勾选需要经常用吗?
抵押权,动产/合同生效设立,登记对抗 不动产/登记设立,登记生效,登记对抗 这个对么?感觉书写的好乱啊,不对的话,帮忙补充一下
老师,我想学习实操,财政会计,比如乡镇,单位一类的,咱们学堂有吗,老师发一下链接
帮我看一下这个怎么操作
老师好,我们有一笔服务费,上个月就已经给对方开票了,但是人工成本这个月才拿来报销,这种收入记在上个月成本记在这个月,这样可以吗?如果不可以的话,我是不是直接寄到差旅费里就行了?但是那个服务费的收入就没有对应的成本了。
工会经费交了几年了,现在开始不交了,可以吗
老师,我单位挂靠别人单位建筑公司,给别人结算的时候要有哪些附加才能付款结果呢,主要现在分包扯皮现象严重
履行建设工程施工合同,消耗的建筑材料是不是应该计入“工程物资”而不是“原材料”,请老师解答
老师好,公司是8月1日成为一般纳税人的。8月4日支付6月份的仓储费。对方给的是专票,这张单专票可以抵8月份的税吗?
清库存处理 常年累积的
账上按开票的2000来开票,来申报就可以
借 应收账款 2000 贷 主营业务收入 1769.91 贷 销项税额 230.08 结转成本 主营业务成本 30万 贷库存商品 30万么
是的,是的,就是这样做的