你好 账上不用处理的,调整表不调账

老师,年报的时候暂估入库的有8万需要调增,如果报表里面我调增了,账务上怎么处理呢
老师,我去年做的暂估入库8万发票回不来了,现在汇算清缴我把这部分调增了,请问账务怎么处理呢
老师,暂估入库的账务年报的时候调增了,发票后期也不会回来,请问年报调增的时候做账务处理吗
老师,上年暂估了100万,后期报表纳税调增了100万,请问账务上 怎么处理?因为他是累积的,我第二年还要重新暂估 账上不消掉上年暂估的话 会累计越来越多,请问怎么处理?
老师 我账务上有暂估的成本 因为没有发票 做汇算时已经调增了 现在账务上的暂估要怎么处理呢
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支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
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一般纳税人开出发票是600多条,不同东西的配件,录单必须一个个录吗?可以直接五金配件,然后一个总价,数量全部相加,这样录凭证吗
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如果不调账我怎么能看出来我暂估的那部分已经交税了呢
你好 看纳税调整明细表 不是看账上
如果不看账,我的账上始终有暂估的8万呀
你好暂估是没有取得发票,账上是正常记成本了
我是说暂估的这部分,以后发票也不会有,就汇算清缴时交税就行了,但是如果交了税,我的账上还是有暂估的这部分,怎么处理呢
您好,您把您暂估的分录发来,我看一下。
就是这个
您好,不需要调整。。您已经正常入库和结转成本了。 以后把应付账款支付就行。
那暂估的这部分已经交税了,账上就那么挂着吗
是的,帐上不用再处理,就这样。
那这部分调增的暂估还得做个笔记,要不第二年调增如果还有需要调增的暂估的话,就不容易分辨
。是的,自己做一个备查账是最好的。
那暂估的这部分应付账款怎么做平呢
付款的时候借应付账款贷银行存款。
可是银行并没有付这笔款呀
没付款,挂账。是付款时才做这个分录。
老师,意思时暂估调增了账上也就那么挂着,这样合适吗
您好,帐上就这样不处理一点问题没有 等后面付款了再做一个付款的分录就完了。