你好,是的。按权责发生制的话就需要这样做。
老师,你好,我今天去应聘了一个“农林废弃物综合利用”公司的会计,应聘人说他们有5家公司,只有一家公司需要做账的,其他4家公司只是每个月申报一下,像这种情况的话,一个月工资大概在多少?我想了解一下会计工资行情
老师想问一下:我们从供应商那里批发了一批产品再销售,由于供应商存在多种返利,一般情况下上个月的返利会在这个月的提货中返给我们,直接按这个月的提货款的一定比例降低各产品的单价,但是我公司销售出去时销售价比供应商的发票价还低,这样有问题吗?
老师您好,我们公司三季度利润挺高,发票收入这些都一致,但是预计四季度会亏损。现在9月中旬,下个月要预交企业所得税,请问像这种情况,有没有什么合理的办法,不预交三季度很多的企业所得税?
1.审计人员在审计ABC公司时有以下情况:2x21年1月份,会计师发现企业短期借款明细账账面,有余额200000元,是2x20年8月1日从某商业银行借入的临时借款, 借款期为10个月,月利率为0 5%,到期一次还本付息。检查该企业应付利息--预提 借款利息明细账时,发现从8/月份至12月份预提短期借款利息的会计分录均为: 借:财务费用 2000 货:应付利息--预提借 款利息2000 截至12月31日,已预提借款利息费用10000元。而企业除此笔借款外,并无其他短期借款。会计人员解释说, 2x20年企业把10个月的利息费用都计提完了,2x21年将不再计提此笔短期借款利!息。 【案例要求】:该种做法是否符合要求?对企业的损益有何影响?
你好老师,请问一下。公司从银行贷款,还款的时候,有本金有利息,前任会计做还款账的时候,直接做的,借短期借款,贷银行。这样就形成了到时候还的比贷的大很多,这种情况怎么办
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
老师, 计提利息的发分录是借:财务费用-利息收入, 贷:应收利息等真的收到利息收是借:银行存款, 贷:财务费用-利息收入,这样对吗?
你好,这个不对。你应收利息没办法平账
借:财务费用-利息收入-100, 借:应收利息100,等真的收到利息收是借:银行存款100, 贷:应收利息100,老师这样对吗?
你好,对的,就是这样了。