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老师好,本月发现上月不开票收入的销项税额多计算收入少计算了,本月怎么做调整分录,税务局申报时怎么调整?

2025-03-04 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-04 11:32

同学,你好 借:应交税费-应交增值税-销 贷:主营业务收入 申报的时候,把少申报的无票收入填进去

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快账用户1971 追问 2025-03-04 11:38

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-04 11:38

不客气,祝工作顺利

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快账用户1971 追问 2025-03-04 12:13

老师 电子税务局申报的时候也是多申报了收入和销项的,怎么调整?

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齐红老师 解答 2025-03-04 12:14

同学,你好 你是无票收入多申报了,那就本月无票收入填写负数

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快账用户1971 追问 2025-03-04 12:16

电子税务局申报的时候填负数是吗?

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齐红老师 解答 2025-03-04 12:16

同学,你好 对,你之前多申报,现在负数申报

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同学,你好 借:应交税费-应交增值税-销 贷:主营业务收入 申报的时候,把少申报的无票收入填进去
2025-03-04
你好,你红冲无票收入的时候,少红冲五分钱。
2022-02-22
您好,把前面的账红冲,再做正数分录就可以
2026-01-22
你好!这个你应该去更正上个月的。而不是这个月调差额
2024-09-10
贷主营业务收入负数, 应交税费、应交增值税销项
2022-11-16
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