同学,你好 借:应交税费-应交增值税-销 贷:主营业务收入 申报的时候,把少申报的无票收入填进去

老师,现在发现6月份销项税额比票面多做了2分钱,收入比票面少2分,要怎么调整啊,
上月收到的标书费确认了其他业务收入 但是没有价税分离 这月调整会计凭证 请问怎么做分录 上月收到标书费 做的分录是其他业务收入,但是没做价税分离,普通发票,这月调整会计凭证怎么做分录
老师,我上个月收了租客的租金滞纳金,按6%确认收入,申报的时候做了无票收入,这个月账面调整成按9%确认收入,调整部分:收入变少,销项税额变多,那这个月申报的时候申报表如何体现?
老师好,本月发现上月不开票收入的销项税额多计算收入少计算了,本月怎么做调整分录,税务局申报时怎么调整?
你好老师,我在汇总年度汇算清缴时发现,之前会计在上一年度有几笔收入为做销项税额,我应该怎么调整,具体分录怎么做,调整在几月?汇算清缴需要修改哪些?,
维修费的,原本用劳务,现在还是用劳务吗?
请问一下我是机械租赁公司的,我开给客户的发票应该开什么内容比较合适呢
空调维修,现在税收编码具体是什么,中文名称,谢谢
老师,让出纳做调账的转账凭证合规吗?
法人在个税系统里面人员状态能是非正常吗?
老师好,挂靠方给我们提供的发票全是专票,进项税我全部给抵了,还是抵6%呢,增值税税负率是3%
老师,这个表是根据管理费用的明细填?还是根据应付职工薪酬薪酬明细填?之前是按管理费用明细工资填的,对不对?
老师,汇算清缴里,职工薪酬,账载金额填计提的还是实发的金额? 实际发生额填实发的金额?
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
好的 谢谢老师
不客气,祝工作顺利
老师 电子税务局申报的时候也是多申报了收入和销项的,怎么调整?
同学,你好 你是无票收入多申报了,那就本月无票收入填写负数
电子税务局申报的时候填负数是吗?
同学,你好 对,你之前多申报,现在负数申报