同学,你好 借:应交税费-应交增值税-销 贷:主营业务收入 申报的时候,把少申报的无票收入填进去

老师,现在发现6月份销项税额比票面多做了2分钱,收入比票面少2分,要怎么调整啊,
上月收到的标书费确认了其他业务收入 但是没有价税分离 这月调整会计凭证 请问怎么做分录 上月收到标书费 做的分录是其他业务收入,但是没做价税分离,普通发票,这月调整会计凭证怎么做分录
老师,我上个月收了租客的租金滞纳金,按6%确认收入,申报的时候做了无票收入,这个月账面调整成按9%确认收入,调整部分:收入变少,销项税额变多,那这个月申报的时候申报表如何体现?
老师好,本月发现上月不开票收入的销项税额多计算收入少计算了,本月怎么做调整分录,税务局申报时怎么调整?
你好老师,我在汇总年度汇算清缴时发现,之前会计在上一年度有几笔收入为做销项税额,我应该怎么调整,具体分录怎么做,调整在几月?汇算清缴需要修改哪些?,
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
好的 谢谢老师
不客气,祝工作顺利
老师 电子税务局申报的时候也是多申报了收入和销项的,怎么调整?
同学,你好 你是无票收入多申报了,那就本月无票收入填写负数
电子税务局申报的时候填负数是吗?
同学,你好 对,你之前多申报,现在负数申报