你好!这个你应该去更正上个月的。而不是这个月调差额

请问下老师,有一笔8月的免税收入在9月15日申报期内还没有确认,那我现在做申报的时候填的数据可能后期会调整,在申报的时候可以填这个还没有确认的数据吗?
老师,你好,我公司是按销售出库确认收入,但是客户一般都是收到货后1-2个月才让我们给他开票,这样收入就有差异了,请问每月申报的时候按开票收入申报还是按销售收入申报?所得税收入与增值税收入的差异怎么调整
老师,汇算清缴的时候提示这样,我填写的营业收入和营业外收入是账面的,增值税申报的累记收入和账上的不一致,因为12月有收入没有确认但是我申报了,在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整,可是还是显示这样,哪里出错了呢
老师,2022年12月份开了发票但是没有确认收入,然后我在2023年1月份确认了收入,但是3月份发现我做错了分录,应该把这部分2022年没有确认的收入做以前年度损益调整,于是我就在3月份把一月份确认的那部分收入红冲了,再3月做了以前年度损益调整,现在印花税和水利建设基金的记税依据是收入,但是我三月做了调整之后,3月账上收入就变少了,那我在申报三月份的印花税和水利建设基金的税时依据哪个数据呢?
上月通过以前年度损益调整调了一些多确认的或者少确认的收入,这个月报税的时候按上月开票金额报税,还是上月开票加减调的收入再报税
老师 总部开票给客户 结果客户将评估费支付给了分公司,这该如何处理
老师,请问工商年检是有新网址?还是什么情况?前几天用的网址进不去了
汇算清缴里面员工福利是14%吗?
老师,公司按月计提年终奖。25年年终奖,26年发放。现在制造费用-工资和管理费用-工资有差额。制造费用-工资多计提了,管理费用-工资少计提了。我先把制造费用-工资多计提的金额转到了管理费用-工资下面。还缺的话,我直接补计提了管理费用-工资。调账直接调在2026年4月份里面可以吗
个体经营户核定征收的增值税率1%,所得税率0.5%起;” 查账征收增值税率1%起,所得税率5%起。对吗?
出口货物,没有取得进项发票,如何做到免税?
老师,办公室风水布局调整,对方公司开的发票是风水咨询服务,这种发票可以税前扣除吗
我们是购买方,供应商不给开发票,不允许我们付到他们的公帐上,我们直接以公司名义付货款到供应商的私人卡,对于我方而言有什么风险吗? 会涉及公转私的问题吗?
老师你好,我们有个供应商己注销了,之前支付给他的70000元,我们只拿回来相对应的其他东西抵回了,那现在应该怎么处理账本?
老师,电商销售额400万,但是没有进项,这个账要怎么做,税务局找到了要交税,我们进项收进来没有发票,需要怎么做合规
不可以在本月的申报表做调整吗?
你好,不可以。你是上个月错了
那现在还可以更正上个月申报表?
你好!可以的,可以更正
更正的话,是直接重新按正确的填一次申报表?上个月的申报表就相当于自动作废?
你好!是的。就自动覆盖了
我司有写字楼出租,收租金是按9%开票给租户,那租户没按时交租,向租户收取的滞纳金也是按9%开票给租户吗?
你好!是的,相当于租金的附加费
那这部分是单独开票吗?可以开专票吗?开票税收类别是什么?
你好!这个就是租金了,跟租金一样的,不动产经营租赁
那如果我对上个月的申报表进行更正,这个月我申报的时候,更正后的数据会同步更新到我这个月的申报表的累计数吗?
你好!是的,是会的了 如果你这个月还没有申报的话
那我更正上个月申报表,但是我账务处理是这个月调整的,那我申报这个月的收入,是按调整前的收入申报还是调整后的?
你好!你申报这个月的时候,期初数已经变了。你正常申报就行
就是我这个月申报的时候,就按调整前的去申报就好是吧?
你好!不知道你说的调整前是什么意思 你这个月申报,系统的数据就已经是你8月修改后的数据了
好的,感谢老师
你好!不用客气的了