你好!这个你应该去更正上个月的。而不是这个月调差额

请问下老师,有一笔8月的免税收入在9月15日申报期内还没有确认,那我现在做申报的时候填的数据可能后期会调整,在申报的时候可以填这个还没有确认的数据吗?
老师,你好,我公司是按销售出库确认收入,但是客户一般都是收到货后1-2个月才让我们给他开票,这样收入就有差异了,请问每月申报的时候按开票收入申报还是按销售收入申报?所得税收入与增值税收入的差异怎么调整
老师,汇算清缴的时候提示这样,我填写的营业收入和营业外收入是账面的,增值税申报的累记收入和账上的不一致,因为12月有收入没有确认但是我申报了,在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整,可是还是显示这样,哪里出错了呢
老师,2022年12月份开了发票但是没有确认收入,然后我在2023年1月份确认了收入,但是3月份发现我做错了分录,应该把这部分2022年没有确认的收入做以前年度损益调整,于是我就在3月份把一月份确认的那部分收入红冲了,再3月做了以前年度损益调整,现在印花税和水利建设基金的记税依据是收入,但是我三月做了调整之后,3月账上收入就变少了,那我在申报三月份的印花税和水利建设基金的税时依据哪个数据呢?
上月通过以前年度损益调整调了一些多确认的或者少确认的收入,这个月报税的时候按上月开票金额报税,还是上月开票加减调的收入再报税
2024年一季度个人经营所得税未申报,现在想补报在自然人电子税务局为啥显示已申报,不能下一步
老师,我看到之前会计上个月没有勾选出口退税发票,直接做了免税申报已过申报期,然后我这个月再进行勾选有没有问题
老师,出口退税在电子税务局里有输汇率,这个汇率怎么取数?
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
现金登记现金日记帐。微信支付宝收款登记什么
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,分录怎么调账啊,税务报表怎么处理
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
不可以在本月的申报表做调整吗?
你好,不可以。你是上个月错了
那现在还可以更正上个月申报表?
你好!可以的,可以更正
更正的话,是直接重新按正确的填一次申报表?上个月的申报表就相当于自动作废?
你好!是的。就自动覆盖了
我司有写字楼出租,收租金是按9%开票给租户,那租户没按时交租,向租户收取的滞纳金也是按9%开票给租户吗?
你好!是的,相当于租金的附加费
那这部分是单独开票吗?可以开专票吗?开票税收类别是什么?
你好!这个就是租金了,跟租金一样的,不动产经营租赁
那如果我对上个月的申报表进行更正,这个月我申报的时候,更正后的数据会同步更新到我这个月的申报表的累计数吗?
你好!是的,是会的了 如果你这个月还没有申报的话
那我更正上个月申报表,但是我账务处理是这个月调整的,那我申报这个月的收入,是按调整前的收入申报还是调整后的?
你好!你申报这个月的时候,期初数已经变了。你正常申报就行
就是我这个月申报的时候,就按调整前的去申报就好是吧?
你好!不知道你说的调整前是什么意思 你这个月申报,系统的数据就已经是你8月修改后的数据了
好的,感谢老师
你好!不用客气的了