你好,你当时是支付的时候怎么做的凭证?就做相反的凭证。
老师,之前付了供应商货款,隔了两个月对方给了一笔返利,这种要怎么做账?
你好,我想问下,之前老板有帮朋友从自己公司转了一笔款给供应商,然后供应商也开票给我们,但是那个销售出去了,但是这个收入不是我们公司的,只是帮别人付款,这种情况下,这个账需要怎么消了
老师,我想问下比如我们公司给对方开票开了1400,然后对方给我们付款付了1800,多付400,这种情况怎么处理
老师,请问下,有个单位付错款了,应该付给个体付给公司了,现在对方不想退款,怎么处理这笔款
老师好,客户在小程序上操作了付款给供应商,通过中国银联支付虚拟账户,然后客户说这笔钱打错了,要我们退给他,这种情况我们应该退到哪个账户上
老师,这个入什么费用
什么情况下合理损耗不计,增值税一般纳税人
我是小规模纳税人 从个体转成企业的 之前大部分库存都是个体的没有入库发票 转企后2月份和3月份的销售几乎没有入库发票 都是3月底补回的 这种情况怎么做账
我有个供应商是对方先供了货物,但是要我这边先付款,对方才能开发票,要怎么做账
请问,公司 督导 职位是负责管理店长,几家店店长考核指标是毛利率、净利率等,那么,督导如果绩效考核,该怎么考核呢?几家店毛利率、净利率数 平均考核?还是有其他更好的方法?
老师,企业信息公示系统中的纳税总额包括个人所得税吗?
你好,我进货了。然后一直没开发票。五月份才给开发票。做4月份账,有收入。我要结转成本。我能把五月份开的发票坐在四月份账上吧。要不然我结转成本成负数了
你好,担保费,计入是管理费用吗?,二节明细是哪个科目
只要董孝彬老师回答,老师我们以系统为准就行可以吗?不管小票了,票也多,懒得去一个一个对,哈哈,我们怎么写分录
老师您好,开票的这个问题,第一,是个人开具给公司的,第二是公司开过来的,,,,两种对于税务风险合规上,哪种更好
当时是做了主营业务成本 贷:应付账款。借:应付账款 贷:银行存款。那这种情况需要冲成本吗???还是只要做借:银行存款 贷:应付账款啊???
你好这个成本是需要充的。
那应付账款最后是不是没有余额了?
你好,如果全部回的话应付账款就没有了。
什么情况下是需要冲成本的,什么情况下是不需要冲的呢?
你如果已经结转了成本,就应该冲成本,如果还没有结转到成本里面去就不用。
咱们财务经理说如果仅是把钱退回来,那就挂在应付上就行。不需要冲成本,冲成本还得有别的依据,比如双方协商这笔钱不再支付,发票负数红冲这种。
你好,如果没有把这笔业务结转到成本上面去,就不需要冲
结转到成本了呀
你好,对呀,所以你如果已经结转到成本里面去了,那你们财务经理说的这种方法就不对,明白了吗?