您好。、企业收到货币性返利时: 借:银行存款 借:主营业务成本(红字) 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
老师,之前付了供应商货款,隔了两个月对方给了一笔返利,这种要怎么做账?
你好,我想咨询下我们生产企业在支付供应商货款时扣除了一笔返利,那这笔返利怎么做账,供应商是按扣除返利后的金额给我们开票
老师,货品有瑕疵扣了供应商3200元的货款,那这笔账怎么做分录?之前已经全额确认了应付账款了
之前付给供应商一笔款项(供应商未给我们开具发票) 因其他原因 不需要此供应商供货了 供应商把款项退回了 怎么做账务处理
老师,我给供货商付了一笔款,但货到了第三方,第三方把款给了我们,想这样要怎样做账
老师,保安公司怎样更全面的做到与业务部门更好的融合,并且参与到公司业务中去
老师,企业审合同主要从哪些方面入手,能更好的规避下风险,都涉及哪些风险
老师 借 管理费用500 贷应付职工薪酬 我当时记账, 借 应付职工薪酬450 ,贷 银行存款-发工资,现在借 应付职工薪酬补记200,另外一个科目用什么
公司是一般纳税人生产制造业,最近内销不好,尝试电商,有客户要求开普票,请问老师,可以开票吗?
老师,税局刷出短期借款未交印花税,让补交。在哪操作?税点多少
老师,我司注册资本8000万,实缴5000万,未实缴的3000万章程约定需要在24年4月出资,但是到现在都还未出资,2016年我司向银行贷款1个亿,截至到24年4月底,我司欠银行贷款4950万,24年5月支付的贷款利息是21万,要怎么计算24年5月不能在企业所得税税前扣除的利息呢?
公司1000万买了,30亩地,地上有办公楼破烂不堪,说是赠送的,钱主要是土地的价值,可以直接都入了无形资产吗
公司工商年报怎么做,请老师给详细指导一下
新开业的酒店,一般纳税人,开业前期买的布草,买的很多,但是按照房间数领了一部分,每个楼层布草间放了一部分,库房也放了一部分,应该怎么进行账务处理啊?还有自助餐的餐具也是领了一部分,一部分在仓库,怎么账务处理
老师,建筑业,简易计税项目分包计税抵扣账务处理怎么做?分包预计抵扣能否分三步写明出来