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老师,我想请问下,之前支付给供应商一笔款,成本也结转了,也有发票。然后付错了,对方退还了。这种情况账务怎么处理?之前做的是借:主营业务成本 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款

2025-03-04 19:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-04 19:33

当年的借银行存款、贷应付账款、 借应付账款、借主营业务成本负数。

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快账用户3585 追问 2025-03-04 19:35

咱们财务经理说如果仅是把钱退回来,那就挂在应付上就行。就是只做借:银行存款 贷:应付账款。要提供双方的确认图还有发票红冲才能冲成本 这个谁比较正确啊

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齐红老师 解答 2025-03-04 19:35

你这个业务没有发生,你还做主营业务,成本不合适吧?这样的话,不虚增了成本 还有,你收到别人的开的发票没有业务也不能做。

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当年的借银行存款、贷应付账款、 借应付账款、借主营业务成本负数。
2025-03-04
你好,你当时是支付的时候怎么做的凭证?就做相反的凭证。
2025-03-04
可以 还要做个借主营业务成本贷应付帐款 他省略了中间的科目
2025-01-14
销售费用 借销售费用贷应付
2023-02-06
你好 那你收到货的时候走暂估入库入账。你确定是开普票或者专票给你 借库存商品-暂估贷应付账款-暂估 借应付账款-暂估贷银行存款 收到发票 冲暂估分录 如果能在年末给你到时发票直接附凭证后面也可以的 就不去暂估了
2019-11-27
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