当年的借银行存款、贷应付账款、 借应付账款、借主营业务成本负数。
老师,请问之前支付了货款,做了预付款处理。货已收到,且做了销售出去了。当时发票还没到,我应该怎么结转成本?借:库存商品,贷预付账款,然后结转成本这样?
老师好我想请问一下,我们货代有个系统,结转成本的时候直接就是按照系统内的数结转,借主营业务成本,贷应付账款,由于我们系统再外产生了一笔费用,但是这个要结转成本借主营业务成本贷应付账款的话,应付账款数和系统就对不上了,这种情况下我想直接借主营业务成本,贷银行存款,但是银行存款这又对不上了怎么办
你好我这边是已经抵扣的票进项税额转出,然后我这笔之前已经做了结转成本了,除了做借应付账款,贷方进转出,贷方库存商品,然后成本也需要转出,借商品,贷方主营业务成本吗
老师,我想问一下,比如付工程款,对方也开了发票,付款是借预付账款-工程款,贷:银行存款,那我可以把工程款结转成成本这么做账不,借:主营业务成本,贷:预付账款-工程款
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,贷银行存款,现在我把之前的暂估入账 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
公司是做设计服务的,在天猫开店,帮客户设计,那么我们增值税收入的确认时间是以发货确认收入好还是以客户确认收货来确认收入好一些
你好我这边养的蛋鸡产蛋了,这个鸡蛋怎么做账
天猫店铺是以确认收货日期来确认收入吗
刚拿到才办的营业执照(个体工商户),还需要做哪些工作呢
老师,你好,想问一下我上个月的销项税额是100,但是实际缴的时候只扣了99.99,差的一分钱应该如何处理呢?
老师您好,我们原来做了一个项目大概1000多万吧,然后结算方用他们自己建的房子置换同等价格。相当于我们得到了房产,我们现在计入了投资性房地产,按月摊销。但是没有取得房本,是否纳税调增,调增的原因是什么。
自产自销的应税消费品用于连续生产应税消费品为何不征税呀?我晕了 课程上讲一般都是在生产、委托加工或进口时交纳消费税,那既然是生产时交纳?为何连续生产应税消费品不交纳,那岂不是自相矛盾呀?
固定资产不管用什么方法折旧,最后总共折旧金额一样吗
请教各位老师:(1)商贸公司每月的净利润=销售收入2751878—采购成本2348662.58—费用186099.48=21万元 (2)商贸公司当月资产1508843.26=应收账款1315391+存货金额1343806.26+库存现金450516.56—应付账款1600870.78 净利润93216.04=当月资产1508843.26—上月资产1415627 这俩种算法算出的净利润差距太多,应该按哪种算呢?产生差异的原因是什么?
老师,这道题在2023年就已经是按照6%的稳定增长,就已经进入稳定增长期了。为什么要用2024年做稳定增长期而不是2023年?
咱们财务经理说如果仅是把钱退回来,那就挂在应付上就行。就是只做借:银行存款 贷:应付账款。要提供双方的确认图还有发票红冲才能冲成本 这个谁比较正确啊
你这个业务没有发生,你还做主营业务,成本不合适吧?这样的话,不虚增了成本 还有,你收到别人的开的发票没有业务也不能做。