借固定资产清理1482593.38 累计折旧741296.62 贷,固定资产2223890 借银行存款或者应收账款28万 贷固定资产清理280000÷1.13, 应交税费,应交增值税销项280000÷1.13×13% 借营业外支出贷固定资产清理,1482593.38-280000÷1.13

老师,我单位拍卖车辆处置固定资产,本该收到20万,给拍卖公司佣金3000,从价款里扣除,实际19.7万,原值88,累计折旧70,处置固定资产分录怎么做
一般纳税人购入车辆时抵扣了进项税额,现在低价处置固定资产,并缴纳 销项税额怎么做分录?固定资产原值70w,累计折旧17w,卖了39w,销项税额44867.26,麻烦老师帮忙写下处置这个固定资产的分录呢
老师好,我做固定资产折旧时,把含税价做了固定资产原值,折旧多了,已折旧了四年,现在做汇算清缴该怎么处理呢?还有账要调吗?
老师,企业要注销,账上的固定资产已提完折旧,固定资产账面是17万,累计折旧也是17万,我该怎么做账务处理呀
老师好,我的账上固定资产累计折旧741296.62,原价2223890,固定资产账面价值1482593.38,现在单位要注销了,我要低价处置固定资产28万多,该怎么做分录呢?
单位是建筑行业,开具了9个点的建筑工程服务发票,后分包给别的单位做了,对方来了3个点的发票给我们,这3个点的发票我们可以抵扣吗
老师公司开具了预收款发票,但未发生业务,那这票据要做收入吗?已开具并未发生在税务上怎么处理
2022年开错了一张票,开票金额是80元,把税率错开成免税,现在税务要求更正当期申报交税,请问我更正申报时,销售额是依然填80元,还是要按1%把税算减去,填79.21?
政府出资建设的房屋建筑物决算入账,借:固定资产,贷:递延收益,贷:其他应付款,这个分录是什么意思?
个体工商户个人所得税(经营所得)核定征收应该是几个点
老师,我想咨询一下,我们公司以前是贸易,现在涉及一些简单的加工,焊接,组装,加工的我们都是委托外边加工的,现在的问题就是我这个组装的这部分成本我应该怎么核算呀,简直不晓得咋个弄呢,我都没有从原材料过度,直接就是库存商品,而且我们是业务财务一体商贸版的,入库单也没有材料入库,,只有商品入库。这个我们应该怎么弄哇
公司想把车卖了,该怎么开票?卖给的是个人
老师,你好 就是我们公司是委托加工产品,加工成半成品后,我们公司工人再组装成品,然后销售。我们出口了一批货物,现在想办理出口退税。这种能退么?
我公司是一建筑公司,有一项目是挂靠别人公司的,但我公司又作为提供成本发票方向挂靠公司开具发票在内账中怎么体现?分录是怎样的?
老师,账面待抵扣进项税为0,抵扣勾选可以选择的发票可以说明是还未入账的发票,可以这么理解吗
按照百分之十三一般纳税人的计算的。
老师,我单位是个小规模
你好,把这个1.13改成1.01 13%改成1%
谢谢老师
不用客气,工作愉快