你好,这个你要当其他业务收入来处理。
老师,在现行的税法和公司法的要求下,公司股东还可以跟公司借钱吗,就是公户往股东私户转钱,过一段时间,股东私户再还给公户,这样操作还可以吗
运输公司,进项票通行费过高,开的也有别的公司的车的进项,现在国税局有个核查任务,说通行费过高,不是本公司车辆通行费作废,再补交增值税,可以吗?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
如果当其它业务收入处理就会缴税吗?
你好,是的,这个确实是会有税,所以在实际操作中也有的企业他会直接冲减管理费用的金额。
怎么冲减管理费用,分录怎么处理?
你好,你收到了多少钱?比如借现金贷。管理费用,福利费就行了。
费用减少了,但是公司实际是支付了对应的工资
你好,这个工资是另外的事情。 现在做的只是这个餐工作餐的问题,工资是工资,工作餐是工作餐。
当月工人工资计提:借:管理费用1000元 贷应付工资1000元 发放工资时:借应付工资1000元 贷银行存款800元 贷其它应收款200元,这是我之前做的分录,后来发现其它应收款余额数平不了
你好,你为什么要扣下这个两百块了
这个扣200元是工人的餐费,例如工人工资是1000元,餐费是200元
你好,如果你这样做的话,你要做借,其他应收款贷,其他业务收入,应交税费,应交增值税。
实际工资是1000元,申报也是1000元,发放时餐费直接在工资里扣除,所以工人拿到手只有800元
你好,对的这个没关系的,因为他的剩余的200用来支付了餐费,这个餐费是你们的收入。
我理解了,先有点困惑不解,听老师细心解答明白了,谢谢
你好,不用客气的了。