你好,这个你要当其他业务收入来处理。

您好,情况是这样的 1、公司请了一个啊姨回来做饭 2、公司包一餐,这一餐的费用员工是负责10元/顿,吃多少天就收回多少天的费用,比如吃了22天,就要找员工收回220元,剩下的是公司负责 3、然后再把收回员工的这些伙食费和公司出的部份款一起计算转给啊姨买菜 请问会计分录怎么做才更好呢,工资表要怎么体现这些呢
老师您好!我问一下,A公司员工工资3000元,餐补300元,员工在B公司食堂吃饭餐费200元,A公司需要把餐费200元转给B公司。这个怎么计提工资,及支付餐费分录,申报个人所得税是多少呢
老师,我们工人的工资是按35元/吨计件的,公司自设食堂请了个煮饭阿姨给工人煮饭,每个月先预付伙食费给食堂买菜,次月发工资的时候按15元/人/天收回伙食费。请问这笔伙食费需要再另外申报个税吗(不包吃)
老师,员工食堂餐费付给食堂公司,对方开票,我计入职工福利费,借:管理费用--福利费 800贷:应付职工薪酬800,同时借:应付职工薪酬800 贷:银行存款800,但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,那怎么冲这个福利费啊?怎么写分录???
老师好,我公司有员工食堂,餐费标准是 每天每人40元,合计800元/月*人,这部分作为补助作在了工资表里,但是不发给员工,也不在社保和个税的基数里,现在报销食堂采购食材的费用,比如说1万元,请问老师还用开发票吗?
是利润影响所有者权益,还是所有者权益影响利润
公司频繁做股权转让变更。会不会引起税局关注?
老师你好,我司是物业管理小规模纳税人,季度开票不超30W的。经营范围:物业管理,自有设备租赁(不得从事金融租赁),资产管理【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 ,这次开票变了,我公司本来开物业费是减按1%,现在还是这样吗?
我司是生产加工型企业,以EXW交易方式,订单中加工钢结构价值100万元,还有13万打包及国内运费,订单金额113万元,在填报关单时,这13万元的打包费及国内运费是否全部填入杂费,如果全部填入,杂费超过5%,是否有什么影响
劳动年审 是否实行带薪年休假 选择是还是否 选的否有影响吗
老师,如果给员工租房 确定没发票 我做账是该计入管理费用福利费,还是挂往来
我公司和甲公司相互采购,对于甲公司我们的往来既有应收,也应付。可不可以全部挂应收或者全部挂应付。这样算不算恶意调整资产负债表的数据
老师好,请问我们把车卖给个人,通过二手交易市场开的发票,打款进来的是另一个人垫付的,他有写代付款证明,那我们要留底的合同是和二手交易市场的那份,还是和这个代付款人的签注的合同呢?
季度最后一个月按收入的百分之九十结转成本,我怎么才能才能知道我的成本进项票是多少?还差多少?
老师,我申请发票提额度,需要对方公司确认合同,确认完之后就可以了吗
如果当其它业务收入处理就会缴税吗?
你好,是的,这个确实是会有税,所以在实际操作中也有的企业他会直接冲减管理费用的金额。
怎么冲减管理费用,分录怎么处理?
你好,你收到了多少钱?比如借现金贷。管理费用,福利费就行了。
费用减少了,但是公司实际是支付了对应的工资
你好,这个工资是另外的事情。 现在做的只是这个餐工作餐的问题,工资是工资,工作餐是工作餐。
当月工人工资计提:借:管理费用1000元 贷应付工资1000元 发放工资时:借应付工资1000元 贷银行存款800元 贷其它应收款200元,这是我之前做的分录,后来发现其它应收款余额数平不了
你好,你为什么要扣下这个两百块了
这个扣200元是工人的餐费,例如工人工资是1000元,餐费是200元
你好,如果你这样做的话,你要做借,其他应收款贷,其他业务收入,应交税费,应交增值税。
实际工资是1000元,申报也是1000元,发放时餐费直接在工资里扣除,所以工人拿到手只有800元
你好,对的这个没关系的,因为他的剩余的200用来支付了餐费,这个餐费是你们的收入。
我理解了,先有点困惑不解,听老师细心解答明白了,谢谢
你好,不用客气的了。