您好,一次性冲红大额发票(400 万元)容易触发税务系统异常预警,税务机关可能核查交易真实性,要求提供合同、资金流、物流等凭证。 个体户若为小规模纳税人,原发票可能按 1% 或免税开具(如季度销售额未超 30 万),但重开 3% 专票需全额缴纳 3% 增值税,税负增加。不会退税。 另外,你公司为什么要配合解决他们公司的成本票问题呢?你们是关联公司吗?

老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
老师,我去年收到对方去税局代开的发票,现在对方说税局打电话说这家公司开的发票没有备注工程名称和地址,需要我把发票退给他们,他们要去税局红冲从新开具,那我到时候把他们红冲的发票还有新开的发票放到去年的账里面可以嘛,因为我去年也抵扣税金了,也结转成本了
老师,对方公司被税务大数据筛查到,现在税务让对方整改,说发票开咨询不行,现在对方让我们重新给他们开具发票,开企业营销策划类的,是去年的业务,如果我们今年重新开票是不是增值税只能按今年的去交了,另外我们重新开票会有风险吗?
2023年底,去税务局大厅代开了一个劳务类的发票,然后给对方公司,对方公司又要求,2024年3月份重新开具你说是做账有问题,这种情况一般具体应该是什么问题呀?去年年底的发票和现在开的发票这个在做账上有什么差别吗
老师,企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中,实际发生额填那个数字?
老师我新接手了一个公司,发现电子税务局后台有很多没勾选的发票,有一些费用发票还有一些进货的发票,都是23年24年的,我现在还能用吗?
老师,我是一般纳税人,在1月29号收了一张和3月12号收了一张增值税专用进项发票。4月申报一季度的增值税时,因为只有进货。没有销售出去,忘记报增值税时没有抵扣勾选这两张发票。我全部增值税是零申报。这样好像是错的。进项发票没有抵扣勾选,现在还来得及更正吗?
对公钱包兑回至结算户(存银行)和结算户兑出至对公钱包(充钱包)是什么意思
朴老师,个税每个月必须得申报是不?公司没有员工也要0申报法人的工资个税是不?
请问老师我们想成立子公司,而且和总公司业务一样,成本进项票也来自总公司,这样有税务风险么?总公司从上级购买产品然后再卖给子公司
老师,12月份发的半年奖金,个税申报年终奖金?这样可以吗?
我公司招了一个应届毕业生,他要保留应届毕业生资格,那我给他不买社保,那发工资的话,按工资薪金申报可以吗?
老师您好,上个月我们A公司少增值税进项发票,朋友的B公司帮我们开具了一份,这个月需要还一下对方发票,我们还有另外一家C公司,请问一下最合理的情况是①A公司红冲发票 ②A公司重新开具一份发票给B公司,③用C公司开给B公司,怎么比较更好一些呢
有2个问题咨询: 1、银行每月自动划扣的短信费10元计入财务费用-手续费吗? 2、3月计提工资2万,4月没发但挂账在其他应付款-员工某某(公司制度规定次月15日发上月工资),实际5月发放工资,4月申报那2万的个税可以吗(4月申报了5月不重复申报)?
对方公司是开采矿的公司,我们是货物运输部,2024年开具的400万是运输费发票
嗯,了解了。就个体户单方而言,这样操作是有很大风险的,税务预警,补税,这两方面是要承担的。
好的,谢谢老师
别客气,祝工作顺利。