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老师您好,请问暂估收入2月未开票,因为内部往来必须做进去,并且也在未开票收入那里申报了销项,当时是28号月底最后一天税务系统维护,导致开发票报错才没开出来。现在3月开出发票,3月到时候报税的时候未开票收入那里如果写个负收入和销项,会不会报错啥的?

2025-03-05 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-05 15:43

同学,你好 一般不会的

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快账用户3518 追问 2025-03-05 15:43

还好金额不大,就四百多块钱的收入

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齐红老师 解答 2025-03-05 15:44

同学,你好 那不要紧的

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相关问题讨论
同学,你好 一般不会的
2025-03-05
同学你好 这个可以的 2.可以的
2022-01-12
你好!针对你这笔业务是在3月把税交了,4月补开票,在4月开票后申报表中就在未开票收入那里填入负数,而在开票数据里面填入正数,这样一正一负,在4月就不用交税了,实际上这笔业务在3月提前把税交了
2019-08-08
同学你好 1.借银行贷主营业务收入贷销项 2.填写在收入栏就行了,如果不确认收入就不填写这个申报表也不结转成本
2021-05-10
您好,您能重复一下题目吗,没太看明白
2020-12-09
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