公式是售价法分摊商品进销差价,算出本月销售对应的差价。 负数分录就是红字冲减主营业务成本,和标准分录效果一样。 冲减成本后利润升高,属于正常账务结果。 建议把科目改为商品进销差价,不要用材料成本差异。

企业月初库存原材料计划成本285000,材料成本差异为贷方余额30000元,本月购入原材料实际成本600000元,计划成本615000,本月发出材料计划成本400000,1)本月材料成本差异率是(),(用百分比表达如:1%,如果有小数,保留二位,比如:1.11%,超支差异用正数表示,节约差异用负数表示)2)本月发出材料应分摊的材料成本差异为(),如果是超支数值为正,如果是节约,数值为负3)月末库存材料实际成本为()求求了老师详细解答我真的学不会
2.甲企业为增值税一般纳税人,材料按计划成本核算。A材料计划成本为每千克10元。该企业2×21年4月份A材料的有关资料如下:(1)“原材料”账户月初余额50000元,“材料成本差异”账户月初借方余额500元。(2)4月1日,企业发出100千克A材料委托乙企业加工。(3)4月10日,从丙企业购入A材料1000千克,增值税专用发票注明的材料价款为11000元,增值税额1430元,款项已通过商业汇票支付,材料尚未到达。(4)4月20日,从丙企业购入的A材料到达,验收入库时发现短缺10千克,经查明为途中定额内自然损耗,按实收数量验收入库。(5)4月30日,汇总本月发料凭证,本月共发出A材料1500千克,其中1000千克用于产品生产,销售部门领用200千克,管理部门领用300千克。要求:根据上述业务,编制相关的会计分录,并计算本月材料成本差异率、本月发出材料应负担的成本差异及月末库存材料的实际成本,并编制发出材料应负担成本差异的会计分录。(增值税科目要求列出明细科目和专栏名称,计算结果保留四位数
某小企业为增值税一般纳税企业,材料按计划成本计价核算。A材料计划单位成本为每公斤10元。该企业2022年5月份A材料期初资料如下:“原材料﹣A材料”账户月初余额80000元,“材料成本差异一A材料”账户月初借方余额1000元,“材料采购一A材料”账户月初借方余额21000元。(1)5月7日,企业上月已付款的A材料2000公斤如数收到,且已验收入库。(2)5月15日,从外地甲公司购入A材料6000公斤,增值税专用发票注明的材料价款为58900元,用银行存款支付上述款项,材料尚未到达。(3)5月31日,从甲公司购入的A材料到达,验收入库时发现短缺100公斤,经查明为途中合理自然损耗,按实收数量验收入库。(4)月末,结转验收入库材料发生的成本差异。(5)月末,汇总本月发料凭证,本月共发出A材料6000公斤,全用于产品生产。(6)月末,计算本月材料成本差异率(百分数的小数点保留1位),本月发出材料应负负担的成本差异。要求:根据上述业务列出计算过程并编制相关的会计分录,计算月末A材料有关账户余额
老师您好,我们是一家小规模的建筑公司,在2022年1到6月,合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候,我冲回了这笔分录 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款(红字) 9月份发生材料成本192775.5元,结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了,主营业务成本的负数余额,请问该怎么处理呢?
老师我们是做金精粉的矿产品,由于合理损耗造成结转主营业务成本,库存商品数量(合理损耗)少于销售数量,这差额怎么做账?借:主营业务成本110g,贷:库存商品100g,待处理财产损益10g.或者借:库存商品10g,贷:待处理财产损益10g,借:主营业务成本110g,贷库存商品110g,这两种做法对的会计分录结果一样,有对错吗
科目余额表上期借方108953.85元,咋把科目余额表上账上借方的这个数和税务上一致,分录咋做,怎么解决这个问题
建筑行业,卖电缆,包安装。以采购单结算,可以开 9 个点的发票吗?
老师,请问开生产生活服务*服务费的发票,为什么弹窗提示要缴纳文化事业建设费
老师,早上好,打扰一下,想请教一个问题就是司机 将我们公司的道闸撞坏了,他走了保险公司,我们给了一份赔偿的报价单(自己列的明细),保险公司直接把钱打给了我们,现在保险公司需要我们开票,我查了这种情款是不开票的,但是保险公司就是要问我们开票,这种情况应该怎么开给他呢
老师咨询一下,空白的企业所得税报表在哪里下载
小规模纳税人企业,最后一个员工离职后,公司社保,医保,公积金和个税需要零申报吗?
老师:政府单位决算明细科目错了,将2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.93推送入30305生活补助;将2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.43推送入绩效工资,这个会处分吗?我会上要怎么说呢?
#提问,老师24年应付账款有一笔挂账,现在支付这笔款的时候,对方账户有问题,付不了钱,这种怎么处理呢?
老师,医保CA电子认证服务费,计入什么费用
老师,我公司小企业会计制度,请问发的过节费(现金)怎么入账?个税合并当月工资一起申报?那申报工会经费时,要算进去么(还是按平时的工资)?