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老师,24年暂估材料成本315万,如果汇算清缴前把发票拿回来,应该怎么做账

2025-03-05 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-05 17:02

关键是暂估跟发票有差额没?

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快账用户2344 追问 2025-03-05 17:03

应该是有的,代理暂估的

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齐红老师 解答 2025-03-05 17:07

暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商   利润分配-未分配利润(跨年调整损益)(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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关键是暂估跟发票有差额没?
2025-03-05
冲销暂估借营业务成本负数贷应付暂估负数 开票金额做账 借营业务成本10 以前年度损益调整 15 贷银行存款25
2024-06-24
你好,这个最好的做法就是反结账回去调整一下账务
2024-06-24
你好,在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次  填写做全额调增。 这样有导致补交所得税吗? 
2024-03-29
你好,那您可以做更正申报的。
2023-07-24
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