你好,那您可以做更正申报的。

你好,我22年年底做了暂估2万的管理费用的帐,我23年拿回来了4万的成本发票,如何调账呢,是红冲去年的帐 还是 4万做到今年去,所得税汇算清缴要怎么做。
老师 我想问关于汇算清缴的问题 。22年公司账上暂估了10万,做22年汇算清缴之前这10万发票拿不进来了。是不是在做汇算清缴时要纳税调增这10万,然后在税务做了调增,账务上的这10万暂估还要给他冲销掉吗还是不用了???
老师请问汇算的时候发现22年1季度有暂估19万忘记冲减了,实际成本3季度已经开进来了,这种情况可以把暂估汇算清缴时候在其他栏次调增吗?还是必须更正3季度申报表啊?
老师,拿回来代账公司的账,22年汇算清缴忘记调增暂估的原材料成本3万元,如何补救?
早上好!老师 我公司前年和去年原料入账是暂估入账,且已领完料生产成品销售,那今年在3月份做企业所得税汇清缴时可以冲回原来的的账吗?可以在汇算清缴时调整吗?
老师,制造公司经营范围可以加劳务吗
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
老师 这个印花税是报买卖合同就可以了对吧
老师,您好,企业在清算前,应付账款借方有余额,需要补交进项税吗?
资产负债表期末余额减去年初余额等于利润表里的什么?
本月只有进项税额没有销项税额,月末还用结转增值税吗
你好老师 印花税计提需要付清单吗
老师,我A公司的研发设备卖给了B公司,但是还是会借用这几台设备研发使用一下,那折旧的话A公司不用提了吧
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
小规模公司车子固定资产原价559649元累计折旧456571.44元 卖出180000元,该怎么写分录
麻烦吧?自己在电子税务局能更正么
你好 是的 先和专管员沟通一下再操作 自己在电子税务局能更正