你好,按照应收账款和预收账款的余额,分别填写,不需要减去合并
你好,请问金蝶软件出来的财务报表应收账款是负数,因为做账没有设置预付账款这个科目的。那么,季度申报财务报表时,应收账款可以直接填负数吗?
财务报表申报时,资产负债表里的应收账款,预收账款这些,可以根据财务软件导出的报表直接申报吗,还是像应收要各个公司的收+收-坏账准备来填报
请问老师,在科目汇总表里应付账款是负数,填写资产负债表时我可以填在正数填在预付账款里吗?还有应收账款也是这样,我填在预收正数?
您好老师,我想问一下填写资产负债表,应收账款里是负数,可以把这个数直接填写到预收账款里吗
老师!我手工填资产负债表,应收账款取数!我是把应收账款的借方发生额总数加上预收账款的借方发生额总数想加填了!预收账款的取数是,预收账款的贷方发生额加应收账款的贷方发生额相加填列是吗!谢谢
老师,公司给员工代扣代缴的个税,不扣员工的工资,这个分录怎么写呢
老师,税务申报利润表本期金额是填写利润表本年累计金额吗?
1-6月份不含税开票金额为13000,应交增值税是130,个体工商经营所得,收入总额填多少?
这个会计分录怎么做,没看懂
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
公司24年登记为小规模,截止上个月一直未开票,没有销售收入,上个月取得了一张进项专票,税率为13%的成本费用,这个月老板想申请为一般纳税人,今天已经转为一般纳税人了,这个月要申报季报,我想了解这个月申报前是不是要把上月取得的进项专票抵扣,还是下个月一般纳税人申报时再抵扣?
老师好:想咨询下,公司支付了不合理费用,年度税务口径需要调增处理。这种情况,一般摘要怎么写比较合适,可以方便年底会计进行统计数据。
老师好,甲方代付项目农民工工资,现在是2025年7月一次性发放5月—6月两个月工资.6月没报5月份个税,现在能一次性把两个月的工资申报了吗?该如何申报呢?
税务系统还能查真票还是假票吗
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
明白了,谢谢老师
不客气,祝您平安喜乐