同学你好,你们有预收账款科目的话,为什么还要填到应收账款去。 如果没有预收账款科目,应该是填应收账款负数。
老师好!资产负债表上预付账款出现负数,是将供应商期末余额表中的预付账款和应付账款的借方余额相加得数作为预付账款填列数,对吗?
按照这个余额表,资产负债表上的应收账款应该是,应收账款借方的本期发生额+预收账款借方的本期发生额,资产负债表的预收账款金额应该是,预收账款贷方本期发生额+应收账款本期贷方发生额,对吗
老师!我手工填资产负债表,应收账款取数!我是把应收账款的借方发生额总数加上预收账款的借方发生额总数想加填了!预收账款的取数是,预收账款的贷方发生额加应收账款的贷方发生额相加填列是吗!谢谢
手工填列资产负债表,应收账款和预收账款是不是只管当月产生的应收账款借方明细和预收账款借方明细!以前产生的不用填列!谢谢
现在要新建账套,前会计弄了很多预收预付,我想把他们放到应收应付,预收贷方发生额填到应收那边,余额在贷方,正数填到应收借方余额,还是负数填。预付借方发生额填到应付哪边,余额在借方,正数还是负数填到应付贷方余额?
个体工商户 多少收入额缴纳个人所得税 怎么计算缴纳金额
跟A公司发生实际业务,但是A公司要求开票给B公司,由B公司支付款项,账务如何处理,有哪些风险?
麻烦老师帮我仔细说说处理的整个分录和流程谢谢。假设我录入了一个固定资产10万元,含税10万1千。就要折旧嘛,为了方便问题假设折旧了2个月就卖了。具体整个流程下来怎么买入入账,卖出入账,然后要不要报收入啥的。麻烦具体操作下我看看,谢谢。
老师你好,请问这种补贴需要交增值税吗?按几个点交?会计分录怎么做?
老师你好!新接一家企业,老板让把往来往来款核对最缺,5年的往来,有什么方法核对呢
如果这个月采购发票很多,并且都入帐了,会导致主营业务成本增加利润为负数吗?是不是不会啊,主营业务成本不和采购直接挂钩,而是看销售了多少所对应的成本? 我理解的对吗?
聘请的第三方的保洁,如果工资是第三付,社保第三方上吗?如果是公司付,社保公司上吗?
记不住金融资产不同类别账务处理的会计科目,咋办有没有好的记忆方法[捂脸]
模具公司开加工费发票出去,具体有什么发票可以来回的,要具体一点的谢谢,比方说材料是什么材料,辅料有什么)
老师 我想咨询一下 一个公司 都交社保 然后其中一个人 没到退休年龄 一直交灵活就业 不想交公司社保 这种情况允许吗?
有一个预收账款科目!先收了钱!还一直没给对方开票
就是这两个科目汇合成一个?我们这个个体目前就做手工账!所以就设了两个科目
那就用两个科目,没有必要合并。
那我上面的取数逻辑没错吧
现在我的资产负债表不平!我在想是不是就是这个应收和预收不对
预收账款是负债,同学是不是当成资产了。
没有!我知道是负债!就是我新接手一个个体的账!他以前的资产负债表就不平!而且没有应收账款!和预收账款科目!我自己这个季度做好当季的凭证!填列数据的时候!也不平!就想问一下!我资产负债表填列的期末数不就是我今年第一季度的数据吗?和年初数有没有关系!
有关系啊,是在期初数的基础上进行增减变动,才有的期末数。
那我上面填列预收账款的金额逻辑有没有问题?
同学的逻辑没问题