你好,没问题,是可以填写负数的。
老师,上年度平时的资产负债表里面应收账款、其他应付款是负数,现在做年报的财务报表是直接按照12月的那份有负数的填上还是怎么办?
你好,请问金蝶软件出来的财务报表应收账款是负数,因为做账没有设置预付账款这个科目的。那么,季度申报财务报表时,应收账款可以直接填负数吗?
财务报表申报时,资产负债表里的应收账款,预收账款这些,可以根据财务软件导出的报表直接申报吗,还是像应收要各个公司的收+收-坏账准备来填报
应付账款期末余额在借方,然后系统出资产负债表的时候,应付账款项目为0,它的期末余额移到了预收账款项目(方法一),但是我们公司都不用预收预付账款科目的,我想应付账款直接负数体现在报表上,预收账款是0(方法二),可以这样操作报表吗?因为要季报财报了 问题2,我按负数体现(方法二)做了报表,但是资产总额比方法一少了,这个没关系吗
资产负债表做出来应收账款付的,原因是有已付款未开票的业务,因为免税额度不够所以没有开,在小规模季度申报的时候,直接修改了资产负债表,将负数金额填在预收账款贷方,算重分类吗?这样可以吗?
有没有哪里有说明的?现在税务局问说为什么不把应收账款的负数调到预收账款上面去?
这个并没有具体说明
意思是,如果税局要求的话,那就改过来是吧,税局不要求,填负数也没关系的
是的,没错就是这个意思